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老師2024年成本發(fā)票未取得,但己付款,也暫估了這部分成本,匯算清繳前取得了這部分的成本發(fā)票,那么發(fā)票我可以直接附在原來(lái)暫估成本的分錄后面嗎?還是要怎么處理?

2025-06-30 10:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 10:08

是的,可以直接附在原來(lái)暫估成本的分錄后面就行

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是的,可以直接附在原來(lái)暫估成本的分錄后面就行
2025-06-30
你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估 ?5萬(wàn),貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 5萬(wàn) 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 8萬(wàn),貸:銀行存款等科目? 8萬(wàn)?
2023-02-04
你取得發(fā)票再?zèng)_暫估,沒(méi)有就暫不沖
2024-01-23
以后取得了發(fā)票就更正申報(bào),可以稅前扣除
2025-05-14
調(diào)整它是在報(bào)表上面去調(diào)整,他之前是調(diào)表不調(diào)賬,你現(xiàn)在就是做那個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據(jù)發(fā)票做一個(gè)正數(shù)的就行。
2022-07-09
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