是的,就是那樣做的哈
老師,公司跟老板借錢進(jìn)貨做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款一老板 老板19年賣貨給客戶未收到款轉(zhuǎn)到老板名下做借:其他應(yīng)收款一老板貸:應(yīng)收賬款一客戶 到月底出報(bào)表時(shí)老板不單有其他應(yīng)收款余額,還有其他應(yīng)付款余額,可不可以開(kāi)始就只要其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,省得我再加加減的。謝謝老師
老師您好,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體戶變成查賬征收了,給員工發(fā)工資都是老板個(gè)人卡發(fā)工資,我做憑證借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款老板,借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,我可以直接做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款老板嗎,我報(bào)個(gè)稅了,就是工資沒(méi)有從對(duì)公戶支付,謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,我做了22萬(wàn)的無(wú)票收入,做憑證時(shí)借:應(yīng)收帳款-零售,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,老板個(gè)人卡收款后,又將款轉(zhuǎn)至公戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款-零售,這樣做憑證對(duì)吧,謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,我單位是個(gè)體戶,老板個(gè)人卡收貨款后轉(zhuǎn)到公戶,我是不是要借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收帳款-零售,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,謝謝老師
老師好,麻煩問(wèn)一下,我其他應(yīng)付款掛著欠老板的款,零售的客戶又把款轉(zhuǎn)給老板,我可否借其他應(yīng)付款-老板,貸應(yīng)付帳款-零售,謝謝老師
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師這兩個(gè)憑證摘要全寫收貨款嗎
嗯嗯就那樣寫就行了