最低繳費基數(shù)是多少?如果是這個4000不用修改 其實你寫3500,他也是按照4000來
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經(jīng)開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經(jīng)開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人,一個月幾天進行篩選加工并不是常用工,這種費用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當時沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財務風險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應該都轉到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務系統(tǒng)扣完了
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,醫(yī)療保險最低基數(shù)定的是4000給他,但是填寫的時候不是填的,是基數(shù)系統(tǒng)上讓其實系統(tǒng)讓填繳費工資多少,然后我給寫成4000了,其實他實發(fā)給他工資就3500,這不就差500嗎?我意思這種情況下我應該咋辦呀!系統(tǒng)申報錯了?
你好,我的意思是不可以不修改的,填寫錯誤,你交的正確就行
然后單位社保費繳費工資月度申報,社保繳費系統(tǒng)申報模塊還提醒我說尊敬的繳費人,按我省相關政策規(guī)定養(yǎng)老,失業(yè),工傷三險均已明確與養(yǎng)老保險繳費基數(shù)一致,廣大繳費人在填報工資時應保持上述三險一致,三險工資不一致,將導致工資申報失敗。 這種情況該咋辦呢?系統(tǒng)這樣提醒的,這不就是屬于申報不一致嗎?6月份她什么保險也沒上,但是個稅申報工資直接申報的是3500元。那和這次交6月份醫(yī)保申報工資是4000元了,那這就差500元了,老師這種情況下應該怎么解決呢?
我交完了呀?就按照繳費工資4000元交的醫(yī)療保險費用?我正確應該按照3500交醫(yī)保啊?這不就是錯了嗎???
去你電子稅務局地方特色社保業(yè)務界面里面有一個單位社保費申報繳納或者是年度繳費工資申報及調(diào)整在這里面修改試一下吧,找到這個職工,然后有一個新繳費工資
老師,那我已經(jīng)給他交完錢了,用的是對公劃的款,交完錢了,這樣事還能改了嗎?
可以的,可以修改的
老師,我應該在哪里邊修改原繳費工資?現(xiàn)在是4000給他修改成3500啊,修改流程,老師,你給我發(fā)那我沒看明白,你能再重新給我詳細說一下子嗎?我沒找著呢,你說那個我在地方特色里邊,然后去到一個地方管理社保費管理里邊也沒有那個,你說的那個可以修改的那項
看圖,地方特色,里面有一個社保業(yè)務
這里面有一個繳費基數(shù)單人變更,看到了嗎?
老師,你看我給你現(xiàn)在拍的,我現(xiàn)在這面的頁面是這種這樣的
那你之前在哪里填寫的基數(shù)。
老師,你看見我給你發(fā)這個圖片是我現(xiàn)在糾結的地方,就是原繳費工資是4000,這是里邊填的,我昨天申報寫的,我今天查看感覺是錯誤的,應該原繳費工資應該是3500,我正常就給他發(fā)3500,不是四千四千定的是醫(yī)?;鶖?shù)是4000,那為什么原繳費工資這個格欄里邊顯示4000呢?我意思是不是顯示的是錯誤的呀?是我填錯了呀,應該顯示3500是對的吧?
哎呀,你填寫4000和3000五一個樣的,這個影響不大,你要修改你就修改呀,不修改也可以啊,因為你最低繳費基數(shù)不就是4000嗎?
哦,我怕和申報個稅的應發(fā)工資3500不一致有影響,假如說沒有影響就行
對的是的,因為你這個不管寫3500還是4000 交的錢一樣