你好,這個(gè)要看你去年是怎么做的憑證
老師我們發(fā)現(xiàn)去年的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題,入賬了,現(xiàn)在想歸還給對(duì)方重新開(kāi)具,對(duì)方說(shuō)讓我方先開(kāi)紅字,這是啥意思?
你好,機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票給對(duì)方開(kāi)過(guò)去,對(duì)方說(shuō)不合適,讓這邊沖紅重新開(kāi),要的比較急,說(shuō)不合適的票后面寄回來(lái),讓我們先沖紅重新開(kāi)了先給他們寄過(guò)去,我們也沖紅重新都開(kāi)好了,現(xiàn)在對(duì)方又打電話(huà)說(shuō)那個(gè)票合適著呢,他們把稅都交了,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦啊?
老師您好:請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ杲o客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有付錢(qián),現(xiàn)在對(duì)方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開(kāi)的發(fā)票銀行不認(rèn),對(duì)方要求我們紅沖重新開(kāi),我們現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)的話(huà)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N(xiāo)項(xiàng)發(fā)票上面的單價(jià)和數(shù)量和品名開(kāi)錯(cuò)了,總金額沒(méi)問(wèn)題,然后現(xiàn)在想讓對(duì)方紅沖,然后重新開(kāi)具發(fā)票,單價(jià),數(shù)量,還要增加一個(gè)產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會(huì)給對(duì)方造成什么影響么?目前讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表過(guò)來(lái)我們紅沖,對(duì)方不愿意了
2022年收到的成本票,現(xiàn)在對(duì)方因?yàn)榻痤~開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖重新開(kāi)具,我這邊2022年已經(jīng)記賬了,重要怎么做處理?
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶(hù)需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
去年收到專(zhuān)票后入了成本,進(jìn)項(xiàng)稅今年已經(jīng)抵扣了
你好,你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
是不是把去年的入賬憑證沖銷(xiāo)后,重新做藍(lán)字憑證就行
你好,對(duì)的,就是這樣做。
增值稅報(bào)表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后把重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票重新勾選是嗎?
你好,對(duì)的,就是這樣子做。
去年的報(bào)表需要調(diào)整嗎?
你好,這個(gè)可以不用調(diào)整。如果金額不變的話(huà)就不用
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。