當(dāng)月需要計入庫存商品的,銷售的時候才結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 進項發(fā)票紅沖 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師,請問一下,實際工作的時候,一般納稅人企業(yè)10月份采購的時候產(chǎn)品入庫了,沒有收到單據(jù),入庫也沒有入庫單,就是我10月份沒有收到任何單據(jù),11月份才收到進項票,這筆賬可以做到11月份嗎?
一般納稅人的,第1個月的時候進項少銷項多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進項相對應(yīng)的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應(yīng)的成本,而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師,本來6月沒有這項家具的進項的,結(jié)果開出去了這項銷項,然后進項發(fā)票我們7月份才收到,但是6月份因為開出去了銷項,6月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種庫存先貸了,后面7月收到發(fā)票后再入這項庫存可以嗎?要怎么補救呢
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當(dāng)時在開票軟件點了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
當(dāng)月就做進項了嗎?我們是商品直接就沒有經(jīng)過我們所以沒有用庫存商品,直接就做的主營業(yè)務(wù)成本,去年的分錄是主營業(yè)務(wù)成本,進項稅這種的 今年紅沖直接就沖主營業(yè)務(wù)收入嗎
當(dāng)月未認證就做應(yīng)交稅費-待認證進項 跨年調(diào)整 借:利潤分配-未分配利 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)