你好,貸方應(yīng)該也是正數(shù)吧。
老師,2019年購買廠房,代帳會(huì)計(jì)做分錄為借應(yīng)付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄?
老師,我給一個(gè)客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計(jì)都是5000元?,F(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊,因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款,出納按發(fā)票付款,付多了10000元。對(duì)方公司拿私人賬戶轉(zhuǎn)回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉(zhuǎn)還10000元給對(duì)方,對(duì)方基本戶對(duì)公再轉(zhuǎn)還10000元回來。請(qǐng)問這個(gè)分錄要分四個(gè)分錄來做嗎?還是說只做兩個(gè)分錄就好了。 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧?
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
老師,請(qǐng)問一下,在2023年公司代老板付給藏家字畫款,字畫是老板所有的,但是但是的會(huì)計(jì)做賬做錯(cuò),付貨款,銀行付出去備注代付,現(xiàn)在老板把這筆錢還回來,我是不是應(yīng)該紅沖之前的,之后做一筆老板的借款,,在做一筆還款,讓老板寫一份協(xié)議說明呢 借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:銀行(紅字 摘要:代老板墊付字畫款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 (附近:老板的簽名協(xié)議說明 還款 摘要:收老板還墊付款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
小規(guī)模一個(gè)季度不超30萬是免稅的嗎
老師好,空調(diào)打孔可以開工程服務(wù)嗎
老師,麻煩問下,在建廠期間發(fā)生的檢測(cè)費(fèi)用和安全費(fèi)用是在建工程還是別的費(fèi)用
老師,就是報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,不是本公司的領(lǐng)導(dǎo),可以簽字嗎?
去年沒有確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)賬
老師,我們1-4季度企業(yè)所得稅報(bào)收入一千多萬,但是在匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該確認(rèn)收入四千多萬,這個(gè)收入差了兩千多萬,存不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師企業(yè)交增值稅還要算波動(dòng)率嗎?
你好,老師,勞務(wù)服務(wù)跟建筑服務(wù)的范圍有什么不同
請(qǐng)問物業(yè)公司給我們開票按這個(gè)項(xiàng)目可以嗎,物業(yè)公司是代付過,我們企業(yè)在小區(qū)供熱用電費(fèi)用交給他
我們公司小規(guī)模,股東都是法人股,其中一個(gè)法人股是國企,站股41%,我們用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司辦公室房屋租賃期自2025 年 6 月 1 日 至 2028 年 5 月 31 日 , 共計(jì)36 月/3年,房屋給予2個(gè)月免租期,分別為2025 年 6 月 1 日 至2025 年6月30日,2026 年 6 月 1 日 至2026 年 6 月 30 日。租金為 15000 元/月。租金和押金在2025年6月份支付的,其中押金15000元,7-9月的租金,3年辦公室租賃,涉及到的分錄都有哪些?等等涉及到的問題?
對(duì)呀。老師他這么做不是應(yīng)付款越來越多呀
你好,這個(gè)是你們收到了錢。要付給人家。是多收的。
那我接手后,是不是要把原來此憑證沖回,而后重新做個(gè)正確憑證呢
你好,你如果是多收了人家的錢,是這樣做沒問題的。
沒理解老師的說法呢。
當(dāng)時(shí)為啥做負(fù)數(shù)應(yīng)府賬款呀。
你好,就是相當(dāng)于預(yù)收賬款。只是他沒有用這個(gè)科目。 如果多收了,退回的時(shí)候,可以做相反的就平了。
預(yù)收應(yīng)該歸類在應(yīng)收賬款里的吧??晌覀兪菓?yīng)付賬款呀
你好,最終結(jié)果一樣。只是這個(gè)科目確實(shí)選的不咋地。
計(jì)入預(yù)收更好理解一些。
哦哦,那就是原會(huì)計(jì)這么做是正確的了。
你好,應(yīng)該說不準(zhǔn)確。計(jì)入預(yù)收更準(zhǔn)確一點(diǎn)。
老師,結(jié)果是一樣,只是入賬時(shí)會(huì)計(jì)科目不準(zhǔn)確,對(duì)不
你好,是的,就是這樣理解。
好的,都懷疑自己了。謝謝指點(diǎn)
你好,不用客氣的了。