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對(duì)方產(chǎn)品以我們公司名義賣,對(duì)方進(jìn)貨沒發(fā)票,賣出去我們也不開發(fā)票,但是錢到了我們公司了,我們收手續(xù)費(fèi),怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人

2025-06-25 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 09:58

你好,你是想按正規(guī)的做嗎?

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 09:59

老師剛才的提問次數(shù)到了,只能再繼續(xù)問一下,正規(guī)怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:00

你好,正規(guī)的做法,站在稅務(wù)局的立場(chǎng),他們以你的名義銷售,你們要確認(rèn)收入。

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:01

要交增值稅及附加印花稅這些稅種。

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:01

然后你購(gòu)進(jìn)的這些貨物沒有發(fā)票,你可以入賬,比如借,庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:01

按老師你之前說的, 借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。 然后支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸,銀行存款。其他業(yè)務(wù)收入-手續(xù)費(fèi) 那收入超過了30萬呢?繳納增值稅?那企業(yè)所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:05

你好,你如果做外賬的話就不能只收三個(gè)點(diǎn),除非你們自己愿意負(fù)擔(dān)這些稅。

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:06

借,庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款 這個(gè)應(yīng)付賬款是對(duì)方進(jìn)貨的應(yīng)付賬款還是,對(duì)方拿貨到我們公司賣的這個(gè)人的應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:06

你好,因?yàn)楫?dāng)做是你們公司賣出去的了,所以這個(gè)是你購(gòu)進(jìn)的成本。 按照你的活法,應(yīng)該是對(duì)方拿貨到我們公司賣的這個(gè)人的應(yīng)付賬款

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:10

如果是2萬, 借:庫(kù)存商品19400 貸:應(yīng)付賬款—拿貨到我們買的這個(gè)人19400 借銀行存款20000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本19400 貸庫(kù)存商品19400 相當(dāng)于我們收到了手續(xù)費(fèi)600元,對(duì)嗎?

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:12

那增值稅和企業(yè)所得稅還有印花稅等,這些我們公司收3個(gè)點(diǎn)核算嗎?收4個(gè)點(diǎn),5個(gè)點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:12

嗯對(duì)的就是這樣子理解

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:13

那增值稅和企業(yè)所得稅還有印花稅這些呢?因?yàn)闆]發(fā)票,有變動(dòng)嗎?我們公司收對(duì)方3個(gè)點(diǎn)核算嗎?收4個(gè)點(diǎn),5個(gè)點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:14

你好你可以把你交的稅都讓對(duì)方補(bǔ)給你

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:16

增值稅超30萬,怎么補(bǔ)呢?對(duì)方2萬,只補(bǔ)200元嗎?其他稅我不知道怎么算呀?對(duì)方補(bǔ)多少?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:16

你好你這個(gè)二是所得稅小微企業(yè)的話5%。

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:21

那沒有發(fā)票票,年度所得稅申報(bào)是不是 每月調(diào)增19400元?

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:22

我們是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:22

你好,看你做了多少營(yíng)業(yè)額,反正就是成本的部分沒有發(fā)票就要交所得稅。

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:24

如果做外賬的話收5個(gè)點(diǎn),把這些稅我們自己愿意負(fù)擔(dān)這些稅。這樣核算不?4個(gè)點(diǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:25

你好,沒明白你意思,反正你4個(gè)點(diǎn)肯定是不夠扣的,所得稅都有5個(gè)點(diǎn)。

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:27

他在我們這邊賣,我們收他5個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),后面不管是企業(yè)所得稅還是增值稅還是附加稅我們就算進(jìn)去了,這樣核算不?

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:29

后面不管是企業(yè)所得稅還是增值稅還是附加稅,就不用他們公司再出了,我們給算到了給我們的手續(xù)費(fèi)里了

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快賬用戶3511 追問 2025-06-25 10:29

這樣核算不?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:30

你好,你這樣的話,你們最終會(huì)虧的。

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你好,你是想按正規(guī)的做嗎?
2025-06-25
你好,因?yàn)檫€有增值稅,印花稅。附加稅
2025-06-25
你好,你這個(gè)借銷售費(fèi)用,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 但是對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票,你沒辦法稅前扣除。
2025-04-11
您好,您暫估入賬就可以。
2023-03-30
你好,發(fā)生銷售業(yè)務(wù),對(duì)方要求開具發(fā)票時(shí)要開具發(fā)票的
2022-02-14
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