你好,你是想按正規(guī)的做嗎?
我們購(gòu)買進(jìn)來對(duì)方給我們開13個(gè)點(diǎn)的票,但是只收我們7個(gè)點(diǎn)的錢。賣出去對(duì)方要我們開9個(gè)點(diǎn)的票,開不出來我們就得補(bǔ)同等的差額,我們是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人
你好,我們公司是給別人或者公司代賣水果,對(duì)方給我們代賣費(fèi),對(duì)方發(fā)到我們公司一車水果,我們幫對(duì)方銷售出去,賣的錢直接到我們公司這里,買完后給對(duì)方打錢,然后對(duì)方給我代賣費(fèi),這個(gè)時(shí)候我們?cè)趺醋鲑~
老師,你好!我公司是小規(guī)模納稅人,我有貨,可是沒有成本發(fā)票,也就是沒有賣給我的公司不給我們開票,而我賣出去,對(duì)方要票,這個(gè)我可以開票嗎??
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)商品,再賣出去,錢也付了,商品也回來了,但是對(duì)方?jīng)]有給我們開票,怎么入賬呀
老師,對(duì)方公司去年多發(fā)給我們公司貨,沒有開票,也不收錢,我們公司把多發(fā)的貨賣出去了,我年底時(shí)就多收的貨做了暫估,匯算清繳時(shí)怎么做賬呢?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
老師剛才的提問次數(shù)到了,只能再繼續(xù)問一下,正規(guī)怎么做賬呢?
你好,正規(guī)的做法,站在稅務(wù)局的立場(chǎng),他們以你的名義銷售,你們要確認(rèn)收入。
要交增值稅及附加印花稅這些稅種。
然后你購(gòu)進(jìn)的這些貨物沒有發(fā)票,你可以入賬,比如借,庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
按老師你之前說的, 借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。 然后支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸,銀行存款。其他業(yè)務(wù)收入-手續(xù)費(fèi) 那收入超過了30萬呢?繳納增值稅?那企業(yè)所得稅呢?
你好,你如果做外賬的話就不能只收三個(gè)點(diǎn),除非你們自己愿意負(fù)擔(dān)這些稅。
借,庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款 這個(gè)應(yīng)付賬款是對(duì)方進(jìn)貨的應(yīng)付賬款還是,對(duì)方拿貨到我們公司賣的這個(gè)人的應(yīng)付賬款?
你好,因?yàn)楫?dāng)做是你們公司賣出去的了,所以這個(gè)是你購(gòu)進(jìn)的成本。 按照你的活法,應(yīng)該是對(duì)方拿貨到我們公司賣的這個(gè)人的應(yīng)付賬款
如果是2萬, 借:庫(kù)存商品19400 貸:應(yīng)付賬款—拿貨到我們買的這個(gè)人19400 借銀行存款20000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本19400 貸庫(kù)存商品19400 相當(dāng)于我們收到了手續(xù)費(fèi)600元,對(duì)嗎?
那增值稅和企業(yè)所得稅還有印花稅等,這些我們公司收3個(gè)點(diǎn)核算嗎?收4個(gè)點(diǎn),5個(gè)點(diǎn)?
嗯對(duì)的就是這樣子理解
那增值稅和企業(yè)所得稅還有印花稅這些呢?因?yàn)闆]發(fā)票,有變動(dòng)嗎?我們公司收對(duì)方3個(gè)點(diǎn)核算嗎?收4個(gè)點(diǎn),5個(gè)點(diǎn)?
你好你可以把你交的稅都讓對(duì)方補(bǔ)給你
增值稅超30萬,怎么補(bǔ)呢?對(duì)方2萬,只補(bǔ)200元嗎?其他稅我不知道怎么算呀?對(duì)方補(bǔ)多少?
你好你這個(gè)二是所得稅小微企業(yè)的話5%。
那沒有發(fā)票票,年度所得稅申報(bào)是不是 每月調(diào)增19400元?
我們是小規(guī)模納稅人
你好,看你做了多少營(yíng)業(yè)額,反正就是成本的部分沒有發(fā)票就要交所得稅。
如果做外賬的話收5個(gè)點(diǎn),把這些稅我們自己愿意負(fù)擔(dān)這些稅。這樣核算不?4個(gè)點(diǎn)呢?
你好,沒明白你意思,反正你4個(gè)點(diǎn)肯定是不夠扣的,所得稅都有5個(gè)點(diǎn)。
他在我們這邊賣,我們收他5個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),后面不管是企業(yè)所得稅還是增值稅還是附加稅我們就算進(jìn)去了,這樣核算不?
后面不管是企業(yè)所得稅還是增值稅還是附加稅,就不用他們公司再出了,我們給算到了給我們的手續(xù)費(fèi)里了
這樣核算不?
你好,你這樣的話,你們最終會(huì)虧的。