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Q

有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用

2025-06-24 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-24 16:39

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-24 16:43

您好,借:銀行存款 2268 貸:遞延收益 2268 借:管理費(fèi)用 - 職工教育經(jīng)費(fèi) 1368 貸:銀行存款 1368 借:遞延收益 1368 貸:其他收益 1368 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900 借:管理費(fèi)用 - 職工教育經(jīng)費(fèi) 150 貸:銀行存款 150

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快賬用戶7728 追問 2025-06-24 18:27

前期已經(jīng)做了一個(gè)分錄借:管理費(fèi)用1050 貸:銀行

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快賬用戶7728 追問 2025-06-24 18:31

當(dāng)時(shí)把900?150都做到管理費(fèi)用了當(dāng)時(shí)對(duì)方也給開票了1050這么要求的

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:38

?您好,借:銀行存款 2268 貸:遞延收益 2268 借:管理費(fèi)用 1368 貸:銀行存款 1368 借:遞延收益 1368 貸:其他收益 1368 借:銀行存款 900 貸:管理費(fèi)用 900 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900 收到補(bǔ)助先計(jì) ?遞延收益 ,按使用進(jìn)度轉(zhuǎn) ?其他收益 。 沖回前期多記的 900 元費(fèi)用(補(bǔ)助承擔(dān)部分)。 自擔(dān) 150 元已在前期費(fèi)用中,不用調(diào)整。

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快賬用戶7728 追問 2025-06-24 22:47

沖回的分錄怎么做

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快賬用戶7728 追問 2025-06-24 22:49

按照以上分錄做就可以是吧

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齊紅老師 解答 2025-06-24 22:51

您好,借:銀行? 900? 借:管理費(fèi)用? -900 ?是的

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快賬用戶7728 追問 2025-06-24 23:08

第一步是不是借銀行1368呀一共才收了2268

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快賬用戶7728 追問 2025-06-24 23:09

要不銀行就對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2025-06-24 23:10

對(duì)對(duì),您好厲害,我剛才沒有注意到這個(gè),第一個(gè)分錄1368

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快賬用戶7728 追問 2025-06-24 23:15

遞延收益和投資收益用設(shè)二級(jí)科目嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 23:16

您好,不用設(shè)的,有些信息寫在摘要里就行

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 15:41

再更正一下這個(gè)是人力資源社保局撥入的培訓(xùn)費(fèi)也可以這樣做嗎

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 15:45

沖回的900是2024年的這樣可以嗎

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 15:49

管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)可以嗎?不做職工教育經(jīng)費(fèi) 要是做職工教育經(jīng)費(fèi)是不是還得計(jì)提出來經(jīng)費(fèi)呀

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齊紅老師 解答 2025-06-25 15:53

您好,現(xiàn)在沖回以前的損益科目,如果不更正申報(bào)24年年報(bào)和匯繳申報(bào)表,就是這樣做分錄 2.是的,可以的,

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 15:58

1、管理費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi)了 這樣可以嗎 2、要是管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 這個(gè)還用先計(jì)提出來嗎?還是直接就這樣做就行了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:01

您好,1.可以 2.教育經(jīng)費(fèi)要先計(jì)提

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 16:04

計(jì)提的標(biāo)準(zhǔn)是什么分錄怎么做

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 16:15

這個(gè)分錄好像不太對(duì)呢遞延收益沒有轉(zhuǎn)出去呢還有余額了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:16

您好,借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 16:16

沒有余額了我看錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:17

哦哦,沒有余額就是對(duì)的

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快賬用戶7728 追問 2025-06-25 16:18

不好意思還是不太對(duì)要是昨天說的那個(gè)1368還是有余額呀您能幫我再梳理一下嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:30

您好,現(xiàn)在是哪個(gè)科目有余額呀

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-24
借遞延收益貸營業(yè)外收入你已經(jīng)全部做了成本費(fèi)用的情況下,全部轉(zhuǎn)出就行。
2025-06-25
同學(xué)你好 這樣做可以
2021-07-27
你的會(huì)計(jì)分錄處理是正確的。 銷售商品分錄 進(jìn)入商品分錄合理,銷售商品時(shí)分錄各項(xiàng)計(jì)算正確,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄正確,未達(dá)起征點(diǎn)減免稅額分錄也正確。 收到商務(wù)局補(bǔ)貼分錄 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款的分錄正確,符合業(yè)務(wù)邏輯。
2024-12-03
借管理費(fèi)用,工資6000, 貸應(yīng)付職工薪酬,工資6000, 借應(yīng)付職工薪酬,工資6000。貸銀行存款, 借營業(yè)外支出,貸銀行存款30。對(duì)的是的,可以這么做的,通過不通過都行。你也可以計(jì)提,也可以不計(jì)提。
2025-04-03
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