?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付(16個(gè)人):往來款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師,請(qǐng)問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人,導(dǎo)致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬,會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進(jìn)公賬,請(qǐng)問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
老師您好,我想咨詢個(gè)問題:現(xiàn)在河北地區(qū)在搞一個(gè)叫政府補(bǔ)貼的活動(dòng),我們公司也參加了(我們參加的是家具的售賣項(xiàng)目,我們公司是小規(guī)模納稅人)。 我們上月份賣了兩張床賣價(jià)是3980元*2=7960元,我們的賬戶上收款6766元(6732.16+33.84手續(xù)費(fèi)),給客戶補(bǔ)貼了1194元。老師6766元我已經(jīng)給客戶開發(fā)票了,(分錄我是這樣寫的 進(jìn)入商品分錄借:庫存商品床*2 :6368元,貸:其他應(yīng)付款6368元。銷售商品時(shí)分錄 借:銀行存款6732.16,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)33.84,借其他應(yīng)收款(公司先墊付的)1194元貸:主營業(yè)務(wù)收入7881.19,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅78.81。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本6368,貸:庫存商品6368。未達(dá)起征點(diǎn)減免稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅78.81,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼78.81。)1194元我們這里的商務(wù)局已經(jīng)給我們公司補(bǔ)貼打款了,我們也給商務(wù)局開了發(fā)票了。分錄是這樣寫的借銀行存款1194元,貸其他應(yīng)收款1194元。老師我這樣寫對(duì)嗎
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個(gè)人
你好老師,外貿(mào)公司,報(bào)關(guān)單上按照CIF成交的,運(yùn)費(fèi)欄填寫的是7百多美金,實(shí)際支付沒有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬???經(jīng)營所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來說有沒風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
您好,借:銀行存款 2268 貸:遞延收益 2268 借:管理費(fèi)用 - 職工教育經(jīng)費(fèi) 1368 貸:銀行存款 1368 借:遞延收益 1368 貸:其他收益 1368 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900 借:管理費(fèi)用 - 職工教育經(jīng)費(fèi) 150 貸:銀行存款 150
前期已經(jīng)做了一個(gè)分錄借:管理費(fèi)用1050 貸:銀行
當(dāng)時(shí)把900?150都做到管理費(fèi)用了當(dāng)時(shí)對(duì)方也給開票了1050這么要求的
?您好,借:銀行存款 2268 貸:遞延收益 2268 借:管理費(fèi)用 1368 貸:銀行存款 1368 借:遞延收益 1368 貸:其他收益 1368 借:銀行存款 900 貸:管理費(fèi)用 900 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900 收到補(bǔ)助先計(jì) ?遞延收益 ,按使用進(jìn)度轉(zhuǎn) ?其他收益 。 沖回前期多記的 900 元費(fèi)用(補(bǔ)助承擔(dān)部分)。 自擔(dān) 150 元已在前期費(fèi)用中,不用調(diào)整。
沖回的分錄怎么做
按照以上分錄做就可以是吧
您好,借:銀行? 900? 借:管理費(fèi)用? -900 ?是的
第一步是不是借銀行1368呀一共才收了2268
要不銀行就對(duì)不上了
對(duì)對(duì),您好厲害,我剛才沒有注意到這個(gè),第一個(gè)分錄1368
遞延收益和投資收益用設(shè)二級(jí)科目嗎
您好,不用設(shè)的,有些信息寫在摘要里就行
再更正一下這個(gè)是人力資源社保局撥入的培訓(xùn)費(fèi)也可以這樣做嗎
沖回的900是2024年的這樣可以嗎
管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)可以嗎?不做職工教育經(jīng)費(fèi) 要是做職工教育經(jīng)費(fèi)是不是還得計(jì)提出來經(jīng)費(fèi)呀
您好,現(xiàn)在沖回以前的損益科目,如果不更正申報(bào)24年年報(bào)和匯繳申報(bào)表,就是這樣做分錄 2.是的,可以的,
1、管理費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi)了 這樣可以嗎 2、要是管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 這個(gè)還用先計(jì)提出來嗎?還是直接就這樣做就行了
您好,1.可以 2.教育經(jīng)費(fèi)要先計(jì)提
計(jì)提的標(biāo)準(zhǔn)是什么分錄怎么做
這個(gè)分錄好像不太對(duì)呢遞延收益沒有轉(zhuǎn)出去呢還有余額了
您好,借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
沒有余額了我看錯(cuò)了
哦哦,沒有余額就是對(duì)的
不好意思還是不太對(duì)要是昨天說的那個(gè)1368還是有余額呀您能幫我再梳理一下嗎?謝謝了
您好,現(xiàn)在是哪個(gè)科目有余額呀