同學(xué),你好 未分配利潤科目
老師,我想問一下,因?yàn)榇碜鲑~是需要抵扣增值稅才把進(jìn)項(xiàng)票做到賬里,所以現(xiàn)在還有2019的進(jìn)項(xiàng)票,我想問一下,因?yàn)?019匯算清繳已經(jīng)早過了,這些發(fā)票如果入賬,我要調(diào)整2019的報(bào)表和去稅局改匯算清繳的報(bào)表嗎?
老師,我做以前年度調(diào)整了,報(bào)表需要修改嗎?如果我涉及了未交增值稅科目,是不是把資產(chǎn)負(fù)債表未交增值稅期初數(shù)修改一下?那給稅務(wù)局報(bào)財(cái)報(bào)時(shí),需要把去年報(bào)的報(bào)表期初也改了是嗎?
美甲店,營業(yè)用的房子,歸類屬于主營業(yè)務(wù)成本是嗎?庫存物料用品,歸類屬于原材料是嗎?未交稅金屬于那一個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?請(qǐng)老師看看我分類的,如有不對(duì),請(qǐng)老師指出改正,感謝!期初余額試算平衡表,是發(fā)生額試算表還是余額試算表?書上沒有期初余額試算平衡表?
老師請(qǐng)問 1.企業(yè)所得稅匯算清繳完需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我利潤表年報(bào)上的所得稅費(fèi)用要把這個(gè)數(shù)加上嗎?2.如果加上這個(gè)數(shù)那22年12月的賬里再計(jì)提一筆所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎?3 .這樣還得修改23年1月份的期初數(shù)據(jù)
老師好,請(qǐng)問下增值稅報(bào)表附表一,未開票銷售額這里如果之前填列了正數(shù),那后期是否必須要填列負(fù)數(shù)沖減,還是后期也不用再填
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對(duì)公又要給他轉(zhuǎn)錢報(bào)銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
哪個(gè)位置加或者減4222.93這數(shù)字啊
同學(xué),你好 最后一欄。未分配利潤
老師,我在未分配利潤的本年累計(jì)借方填了4222.93就平了,這對(duì)嗎
同學(xué),你好 是改期初