同學(xué),你好 多攤銷的費(fèi)用,本年需要紅沖掉

老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
會計(jì)小白一名,想請教三個(gè)問題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開來了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,想請教三個(gè)問題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開來了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個(gè)項(xiàng)目合同,對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個(gè)項(xiàng)目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個(gè)公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個(gè)委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是去年9月份成立的。租的其他公司的辦公場地。租賃合同里面簽的不含稅金額,所以,如果對方公司給我們開具房屋租賃發(fā)票的話,開票稅金要我們公司自己承擔(dān)。因?yàn)楣救ツ瓴辉敢獬袚?dān)這部分稅款,所以,對方公司沒有給我們開具房屋租賃發(fā)票?,F(xiàn)在就是有個(gè)問題,稅款總的金額有點(diǎn)高,領(lǐng)導(dǎo)想把總面積減少,讓對方公司發(fā)票金額少開一點(diǎn),這樣就可以少承擔(dān)一點(diǎn)稅款。這種方式可以嗎?如果租賃發(fā)票在這個(gè)月開給我們了,我是做賬做在今年嗎?但實(shí)際是去年9月份到今年8月份,一年的房租費(fèi)用。合同簽的三年,租金是一年一付,按照總面積算的話,去年已經(jīng)支付了一年的租金是12萬。這個(gè)賬我要怎么做?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤正數(shù),但是以前年度有虧損,不都是用未分配利潤彌補(bǔ)之后才是未分配利潤里的數(shù)么
各位老師大家好,10年期的合同是無固定期限,還是簽有固定期限的,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
我們辦公室裝修費(fèi)5W,已裝修好,款已付,發(fā)票只要年底前開出就可以嗎?裝修費(fèi)需要按月分?jǐn)?,還是一次性計(jì)入費(fèi)用
種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社繳納印花稅?
老師營業(yè)執(zhí)照上注銷工商聯(lián)絡(luò)員的身份信息是填寫的企業(yè)法人的信息嗎
請問海關(guān)編碼怎么查詢
你好,11日付貨款,18日收到發(fā)票,可以同時(shí)做在11月憑證里面嗎?還是說按時(shí)間順序來做呢?
請問從小規(guī)模進(jìn)夠了一批海參,對方開的3的點(diǎn)的專票,那我是一般納稅人可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?另外我海參銷售出去發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn)的稅率啊
電費(fèi)發(fā)票都是跨月開具,比如9月份的電費(fèi),10月份收到發(fā)票。后期公司12月份的電費(fèi),1月份才會收到發(fā)票,怎么做賬要好一點(diǎn)。
你好老師!請問一下,我公司存在大量的賬期超過5年的應(yīng)收及應(yīng)付賬款,這些款收不回來,也付不出去,這個(gè)需要處理嗎?


去年多攤銷的需要更正匯算清繳嗎?還是說在今年一起沖紅就可以了
同學(xué),你好 今年紅沖就行
不用更正嗎?需要附什么?
同學(xué), 你好 不用。附件就是說明
我們自己出具說明嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的