可以把這筆資金轉(zhuǎn)為實收資本
請問老師,有筆其他應付款-老板,這個長期掛賬了,然后公戶這錢已經(jīng)做業(yè)務用了,此時可不可以把這筆賬轉(zhuǎn)為實收資本成為法人的認繳金額呢?比如法人認繳金額200,其他應付款180,那么把這筆轉(zhuǎn)為實收資本180,并去工商備案可以嗎?戶里并沒有錢
沒有盈利,未分配利潤為0有貨幣資金4萬多,其他應收款50萬多,實收資本50萬,未分配利潤的期末減期初為0元,資產(chǎn)負債表就是這樣的,那是不是我們要收回其他就收款,以50萬元平價轉(zhuǎn)讓的呢,然后轉(zhuǎn)讓多是不是(銀行存款+庫存現(xiàn)金)要有50萬元,實收資本50萬元,是這樣的嗎,還有什么更好的方法來作轉(zhuǎn)讓節(jié)稅的呢
請問老師,向法人借款10萬元用于開資等費用,掛在其他應付款下,法人是股東,可不可以直接轉(zhuǎn)為注冊資金,“借:其他應付款10萬 貸:實收資本10萬”
您好老師!公司注冊資金為100萬元認繳的,應收賬款為59萬元,其他應付款為105萬元。實收資本為0元,未分配利潤為負數(shù)。公司自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時以0元轉(zhuǎn)讓,牽涉稅款嗎
公司欠法人30萬,掛在科目是:其他應付款—法人。 現(xiàn)在想把這30萬轉(zhuǎn)成實收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉(zhuǎn)資本金 借:其他應付款—法人 貸:實收資本—法人 ②:法人先轉(zhuǎn)30萬給公司賬戶作為實收資本,然后從公賬歸還其他應付款30萬。 借:銀行存款 貸:實收資本—法人 借:其他應付款—法人 貸:銀行存款
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?