你好,可以做到以前年度損益調(diào)整
老師您好,請(qǐng)問一下,匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我做會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 但是財(cái)務(wù)軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:未分配利潤 -100 請(qǐng)問這樣有問題嗎?
老師好!請(qǐng)教:本年巳做上年收入以前損益調(diào)整,匯算清繳交時(shí)所交的企業(yè)所得稅是要:借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金 貸:銀行存款,還是也要做已前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整補(bǔ)企業(yè)所得稅的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以前年度損益調(diào)整金額進(jìn)入未分配利潤貸方的這么處理?,還有一年是退企業(yè)所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說整個(gè)流程的
老師請(qǐng)問,我少計(jì)提了企業(yè)所得稅,然后補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度調(diào)整損益,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 嗎,還是用財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)全部結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師請(qǐng)問,我少計(jì)提了企業(yè)所得稅,然后補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度調(diào)整損益,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 嗎,還是用財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)全部結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師你好,我報(bào)8月增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?
請(qǐng)問老師,我報(bào)稅的時(shí)候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進(jìn)一些谷回來打成米,,有時(shí)候也會(huì)進(jìn)米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個(gè)人開具勞務(wù)修理修配勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅按勞務(wù)報(bào)酬繳納還是經(jīng)營所得繳納, 這個(gè)人辦理了營業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務(wù)登記,屬于持續(xù)經(jīng)營
你好老師,公司現(xiàn)在用企業(yè)微信收款,可以用企業(yè)微信收款明細(xì)代替以前手寫的收據(jù)嗎?
老師可轉(zhuǎn)債中權(quán)益部分初始計(jì)入哪個(gè)科目?然后終止可轉(zhuǎn)債權(quán)益部分又去哪個(gè)科目?
我們中級(jí)財(cái)管學(xué)的那個(gè)經(jīng)濟(jì)訂貨公式,實(shí)際工作是按這個(gè)公式來計(jì)算訂多少貨嗎?還是怎么算? ? ?
住宿發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可能抵扣?
老師好!網(wǎng)上說的9.1號(hào)開始,企業(yè)要給全部員工買社保,我們到底要不要給員工買?
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰呀,我記得之前有一道題說的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁