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你好,老師,我是廣告公司,已經(jīng)匯算清繳了,收到一個上游公司個體工商戶,要紅沖一筆發(fā)票,20多萬,我2024年利潤表正好為0元,我需要更正2024年匯算嗎,是不是需要繳納稅款了,今年把票補(bǔ)進(jìn)來可以嗎?

2025-06-19 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-19 10:20

你好,是的,是要更正,要補(bǔ)稅。 稅務(wù)局估計不會同意你的。

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快賬用戶9949 追問 2025-06-19 10:50

什么方法不用更正報表,不交稅呢

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齊紅老師 解答 2025-06-19 10:51

你好,說實話,沒有這樣的辦法。 除非對方不沖,沖了就沒辦法。

頭像
快賬用戶9949 追問 2025-06-19 11:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-19 11:16

你好,不用客氣的了。

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需要去大廳修改去年的企業(yè)所得稅匯算清繳報告 需要沖利潤分配~未分配利潤
2022-06-23
您好,這個更正的話是不需要退稅的,現(xiàn)在來得及,6月底匯算清繳前可以
2024-05-13
喲,那你稅務(wù)局的意思呢?是讓你在12月份繳納嗎?是的話,那你填寫無票收入,在今年沖無票收入,然后再填寫開發(fā)票收入多交的稅款申請退回。
2025-05-20
你好,現(xiàn)在還是來得及,不過你現(xiàn)在更正會引起稅務(wù)那邊警覺,你需要根據(jù)金額判斷下
2024-05-13
第一個是的。 第二個不影響今年的利潤表。第一個借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后補(bǔ)的企業(yè)所得稅借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 這個不會影響2025年的利潤表
2025-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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