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老師,我們公司要注銷,報(bào)表中期末未分配利潤有80萬,這個科目最后應(yīng)該調(diào)到哪里???

2025-06-18 15:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-18 15:38

那個需要分紅交個稅

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快賬用戶6158 追問 2025-06-18 15:40

交完了以后呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-18 15:43

給股東分紅 計(jì)提應(yīng)付股利和個稅 借:利潤分配-未分配利潤80 貸:應(yīng)付股利64 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-個稅16 支付股利 借:應(yīng)付股利64 貸:銀行存款64 支付個稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅16 貸:銀行存款16

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那個需要分紅交個稅
2025-06-18
您好 用到以前年度損益調(diào)整這個科目,也用到未分配利潤這個科目,然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤減期初未分配利潤不等利潤表的本年累計(jì)利潤 這個是正常情況 沒事的
2022-04-20
你好不需要全部為零,直接提交就可以的
2023-07-02
同學(xué)你好,這個月要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配中去。 結(jié)轉(zhuǎn)后的金額為下一年利潤分配-未分配利潤的期初數(shù)
2020-12-17
同學(xué)你好 用了跨年調(diào)整就是出現(xiàn)這樣的問題 勾稽不上
2024-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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