你好你可以當現(xiàn)金或者掛應收。
老師有個業(yè)務上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務費,我們開的票是服務費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我是電商公司,也帶貨,比如我收到平臺結(jié)算金額10萬,但是這是不包含已經(jīng)扣除的技術(shù)服務費1萬,就是每次提現(xiàn)到公戶時都已經(jīng)扣除了技術(shù)服務費了,這樣的話,1萬技術(shù)服務費我如何入賬, 借:銷售費用-推廣費 貸:什么呢 錢是先結(jié)算單平臺,平臺扣除后有提現(xiàn)到公戶的
平臺收取服務費。銷售額的10%,例如,達到銷售額平臺返還服務費6%,平臺在商家的賬戶扣款服務費3038,又返還這個是往期的達成銷售額之后退還的服務費36200,服務費按這兩個之間的差額,33162開發(fā)票,服務費的發(fā)票給商家,商家不用對36200返點收入開票給平臺,那對于商家怎么處理
平臺收取服務費。銷售額的10%,例如,達到銷售額平臺返還服務費6%,平臺在商家的賬戶扣款服務費3038,又返還這個是往期的達成銷售額之后退還的服務費36200,服務費按這兩個之間的差額,33162開發(fā)票,服務費的發(fā)票給商家,商家不用對36200返點收入開票給平臺,那對于商家怎么處理,這個36200,商家按無票收入,確認收入后,收到平臺開的發(fā)票在做費用嘛?平臺為什么不要發(fā)票,平臺處理的邏輯是什么?商家和平臺誰吃虧了
老師,就是我手上這家個體戶,是做電商的,然后目前我拿到的賬,之前代賬做的,把所有已開票的客戶錢掛在了應收上,實際這錢到了平臺了,然后把平臺提現(xiàn)到對公部分掛其他應付上,實際這部分就是來核銷已開票客戶的錢,24年.3月新開業(yè)的,一整年的賬都是這樣做,這邊具體怎么調(diào)整
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應該如何做賬務處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應付款-失業(yè)保險。感覺這個應該不對