是的,免掉的那一部分增值稅還要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入計(jì)算繳納所得稅

現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒(méi)有30萬(wàn)的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開(kāi)的是1%開(kāi)的票)?
請(qǐng)教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn)是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒(méi)有了,附加稅也就為0,我就想問(wèn)下減免的附加稅要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi)開(kāi)具額增值稅發(fā)票免稅,免稅部分做營(yíng)業(yè)外收入還是減免稅?
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬(wàn),免增值稅,增值稅減免的部分做營(yíng)業(yè)外收入,增值稅對(duì)應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,那是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入,要繳納企業(yè)所得稅是嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開(kāi)具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么寫(xiě)在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤(rùn)70萬(wàn)左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說(shuō)這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說(shuō)是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購(gòu)進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒?jiǎn)幔窟€是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開(kāi)具一張支票,對(duì)方在本月20日去入支票,出票日期寫(xiě)哪天?這個(gè)怎么算
老師你好,我公司購(gòu)進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車(chē)輛的油耗,車(chē)輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)我需要寫(xiě)幾筆分錄,油料出庫(kù)分錄怎么寫(xiě)
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買(mǎi)的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>

