沒有交稅,可以直接更正申報
每個月報工資的時候,比如6月申報的是5月的,但是6月申報的工資數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該按照4月的工資發(fā)放數(shù)據(jù)來填寫了?
老師好,請問現(xiàn)在個稅申報是報6月份實際發(fā)放工資么?實際工作中6月發(fā)的是5月工資,那我現(xiàn)在申報采用5月工資表還是6月工資表申報呢?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當(dāng)月報當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報,影響他積分了,5月份申報了,然后就到7月份了,6月份沒有申報 我們公司是6月份申報4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
請問老師,在石家莊,公司5月份就要做完稅務(wù)注銷,銀行余額也清空了,但是5月份有給員工繳納五險。那6月份還要發(fā)5月份的工資嗎?注銷公司的話現(xiàn)在可以申報5月份的個稅,5月個稅報的是4月的工資數(shù),6月發(fā)5月工資的話還要申報6月個稅嗎?6月個稅現(xiàn)在還申報不了吧?
老師,1-5月我們是當(dāng)月發(fā)放工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月申報個稅時填寫的是5月的工資表,6月也申報了填寫的是六月的工資表,但是4月份的工資表漏了沒有申報,就是五六月份應(yīng)該報4-5月的,申報成5-6月的了,怎么處理
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
都交了,更正要退稅,可以下個月再申報4月的嗎?
就是順序錯了,總的不錯
老師,可以不更正申報嗎,下個月再申報4月的工資,整個上半年的就都申報了,只是順序錯了
那個沒事的,不需要更正了,累計的收入正確就行
那我計提的工資表也要改嗎,把5.6月的分別改成4-5月的,4月改成6月?
不需要改了哈,累計的收入正確就行
老師,不對呢,我剛進自然人電子稅務(wù)局填寫計算了一下,6月份工資申報填寫4月的,怎么個稅高了啊
直接看扣除的費用是否5個月累計哈,沒有別的方式。累計收入-累計扣除的費用
累計收入和累計扣除都是對的呢,個稅高了
那個是系統(tǒng)自動計算稅的。核對正確就只有正常申報了。 下班了,有疑問先留言,晚上回復(fù)哈