沒(méi)有交稅,可以直接更正申報(bào)
每個(gè)月報(bào)工資的時(shí)候,比如6月申報(bào)的是5月的,但是6月申報(bào)的工資數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該按照4月的工資發(fā)放數(shù)據(jù)來(lái)填寫了?
4月工資本應(yīng)5月發(fā)放,社保當(dāng)月扣當(dāng)月的,但因各種原因5月未發(fā)放,6月發(fā)放了兩次即4月、5月,那6月申報(bào)所屬期為5月時(shí)是怎么申報(bào),零申報(bào)嗎?4月的社保個(gè)人部分是什么時(shí)候申報(bào)填寫?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開(kāi)始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒(méi)有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒(méi)有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒(méi)有他的,現(xiàn)在要怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師,在石家莊,公司5月份就要做完稅務(wù)注銷,銀行余額也清空了,但是5月份有給員工繳納五險(xiǎn)。那6月份還要發(fā)5月份的工資嗎?注銷公司的話現(xiàn)在可以申報(bào)5月份的個(gè)稅,5月個(gè)稅報(bào)的是4月的工資數(shù),6月發(fā)5月工資的話還要申報(bào)6月個(gè)稅嗎?6月個(gè)稅現(xiàn)在還申報(bào)不了吧?
老師,1-5月我們是當(dāng)月發(fā)放工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月申報(bào)個(gè)稅時(shí)填寫的是5月的工資表,6月也申報(bào)了填寫的是六月的工資表,但是4月份的工資表漏了沒(méi)有申報(bào),就是五六月份應(yīng)該報(bào)4-5月的,申報(bào)成5-6月的了,怎么處理
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤(rùn)分紅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請(qǐng)問(wèn)利息開(kāi)票的名稱選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問(wèn)一下公司把名下的貨車賣給了分公司,開(kāi)具了二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要交哪些稅?
開(kāi)公司車子出去,取得的高速公路通行費(fèi)發(fā)票入汽車費(fèi)還是差旅費(fèi),還是什么?
企業(yè)的無(wú)票支出每次500元嗎?還是說(shuō)固定每月不要超過(guò)多少!公司買了蛋糕那些沒(méi)有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬(wàn)元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績(jī)效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,唯一自然人股東轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中企業(yè)實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益這些項(xiàng)目看哪個(gè)數(shù)值計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)稅?。?/p>
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤(rùn))呢
請(qǐng)教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實(shí)是虛開(kāi),有稅務(wù)處理決定和處罰決定書,錢已經(jīng)繳納,想請(qǐng)教如何調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)付賬款明細(xì)?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅、?那原來(lái)的應(yīng)付賬款如何減少呢?
都交了,更正要退稅,可以下個(gè)月再申報(bào)4月的嗎?
就是順序錯(cuò)了,總的不錯(cuò)
老師,可以不更正申報(bào)嗎,下個(gè)月再申報(bào)4月的工資,整個(gè)上半年的就都申報(bào)了,只是順序錯(cuò)了
那個(gè)沒(méi)事的,不需要更正了,累計(jì)的收入正確就行
那我計(jì)提的工資表也要改嗎,把5.6月的分別改成4-5月的,4月改成6月?
不需要改了哈,累計(jì)的收入正確就行
老師,不對(duì)呢,我剛進(jìn)自然人電子稅務(wù)局填寫計(jì)算了一下,6月份工資申報(bào)填寫4月的,怎么個(gè)稅高了啊
直接看扣除的費(fèi)用是否5個(gè)月累計(jì)哈,沒(méi)有別的方式。累計(jì)收入-累計(jì)扣除的費(fèi)用
累計(jì)收入和累計(jì)扣除都是對(duì)的呢,個(gè)稅高了
那個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅的。核對(duì)正確就只有正常申報(bào)了。 下班了,有疑問(wèn)先留言,晚上回復(fù)哈