您好,? 這個是沒事的,沒關(guān)系
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
老師,3月申報增值稅時,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出少填了(因為轉(zhuǎn)出比例計算錯了,因為有免稅收入,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的比例是免稅收入/收入總額,進(jìn)項稅額*比例=進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),之后這幾個月沒有免稅收入,就沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了, 這個月申報的時候,可以在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中填入少轉(zhuǎn)金額嗎
老師:商貿(mào)企業(yè)即有外銷也有內(nèi)銷 ,每月做免稅申報 如果每筆出口貨物無法對應(yīng)到國內(nèi)采購貨物(即進(jìn)項發(fā)票),申報增值稅時按什么例做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師出口貨物沒有報關(guān),直接走的國際快遞,這樣進(jìn)項稅額也不退稅,出口貨物直接申報不開票收入,免增值稅可以嗎?進(jìn)項稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報表免抵退攔里已申報,去年沒有申請退稅,今年申請退稅,稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
我們這邊有個客戶,之前是個人和我們合作的,個人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個體工商戶,對公沒給我們轉(zhuǎn)款過,38萬,怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營范圍有通訊設(shè)備銷售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個自建的冷庫,現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內(nèi)容才能用
老師 對方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個月分營業(yè)額8%,這個分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請問為什么是這樣計算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計稅呢
老師租的倉儲費(fèi)記什么科目
可以這樣子做分錄是嗎
對,這個分錄是沒錯的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心