你好,這個公司借銀行存款,貸其他應付款-領導 因為一開始領導代付了。
老師,我們公司已購貨??畹拿x去要的貸款,貸款放下來了公司要用這筆錢到另外一個建設項目去,然后領導叫把錢先轉到我們的供貨商那里去套走錢出來用,然后供貨商再把錢還回來給我們,但還到了我們公司一個員工的私人賬戶去了,員工轉錢回公司我要怎么記賬呢?
老師你好,公司領導讓丙公司給我們公戶匯了一筆錢,我們和丙公司沒有沒有業(yè)務往來, 這個錢是給我們領導的,但是要走公戶,到時候公司在從公戶,把這個錢給領導,這個做賬的時候應該怎么做
我們單位同事拿來報銷的單據,出納直接把錢轉給了銷貨方的對公賬戶。 其實這個錢同事已經先行墊付了。銷貨方又把錢退回了我公司的賬戶。然后我公司出納又把錢轉給了報銷的個人。 這個時候怎么做這兩次分錄? 1.銷貨方把錢退到我們賬戶的錢(上個月付的錢已做賬) 2.報銷轉給個人的時候怎么做賬?
老師,您好,領導借支費用,通過公司賬戶對公打到事業(yè)單位對方賬戶的監(jiān)測費,因為沒合格不給我們發(fā)票,我們怎么平賬,讓領導自己的名義把這筆錢打回來嗎
老師,單位承包了個食堂錢都轉在領導家屬微信上了(這個領導家屬和公司沒有關系),怎么能把錢轉到對公賬戶呢?如果轉給法人這樣合適不?
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應付職工薪酬,貸其他應收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。