你好,這個先計入在建工程,貸銀行存款。應(yīng)付賬款 2,計入預(yù)付賬款,貸銀行存款。
我公司一次性支年租金25萬元,當(dāng)時對方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當(dāng)時我入賬 1、借:預(yù)付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月借:主業(yè)務(wù)成本2萬 貸:預(yù)付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
老師好,我們公司支付了7萬貨款給對方公司,然后對方公司開了專用發(fā)票金額是75776.96元,多給我們開了5776.96元,這個付款金額和開票金額不一致怎么做分錄?
老師,我這邊是1家建筑公司,其他人掛靠了我們的建筑資質(zhì)干活。1.開始時,對方會給我們打入一筆款項2.后續(xù)發(fā)生費用時,由我們從公戶代為支付,支付后,要體現(xiàn)出對方打入款項的余額這2筆分錄如何做賬呢?
我們公司先支付了10萬的裝修費給施工單位!第一次支付10萬時,對方公司只開了3萬的發(fā)票!后面說是每個月開3萬給我們!這個我應(yīng)該怎么做分錄!謝謝!
你好老師,請問公司租門市,合同簽五年,一年一付,年租金6萬,加押金2萬,?一年物業(yè)費2萬,支付這錢后分錄怎么做呢?支付完需要對方給我們開多少錢的發(fā)票?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
1,這個裝修費可以走管理費用—裝修費嗎?走管理費用怎么做分錄呢?
你好,如果金額不大,一次入費用是可以的。
2,種地支付的地膜和化肥等款,直接走 借預(yù)付賬款 貸銀行存款嗎?
你好,可以先計入預(yù)付,等拿到發(fā)票,再確認原材料等
老師,1,那走管理費用—裝修費全部分錄怎么做呢?以后后續(xù)還要支付,但是對方開出2萬5的發(fā)票,我們小規(guī)模先支付一萬
你好,你如果金額這么大,就不要做管理費用 否則你只能每次拿到發(fā)票就做一次管理費用。
實際不是裝修費,是租賃費,開發(fā)票成了裝修費用,支付按裝修費支付的,我不知道怎么做分錄
你好,你按裝修費,就計入長期待攤費用 l另外你這個本身屬于虛開,沒辦法做到完美。
怎么做分錄呢,對方開出了個2萬5的發(fā)票,我們先支付1萬,其他的包括后續(xù)每年的,我們以后支付,現(xiàn)在我怎么做分錄,老師你給我發(fā)個全部的分錄
你好,這個以后每年都開,跟開租賃一樣? 這樣子的話做不了因為風(fēng)險太大
對,每年要支付的,對方開裝修發(fā)票
那怎么做呢?
你好,,你這個做不了,風(fēng)險太大了。
你一定要做,你就每個月做管理費用,裝修費好了。
對方開出了個2萬5的發(fā)票,我們先支付1萬,全部分錄怎么做?
就做管理費用裝修費
借管理費用10000 貸應(yīng)付賬款25000 借應(yīng)付賬款10000 貸銀行存款10000 不平呀
你好,你剩下的15000以后還是需要支付的。
是的,后面需要支付,到時候有錢了再付
你好,所以以后支付的了,就平了。
但是現(xiàn)在借貸不平,記賬憑證保存不了
怎么做平?
你第一個借方應(yīng)該是25000了。