你好,你不抵扣的話可以這樣子做。

一般納稅人2019年收到的專用發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)以為不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,全部金額入了費(fèi)用科目,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?可以把去年入到費(fèi)用科目的進(jìn)項(xiàng)稅做科目調(diào)整嗎?
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進(jìn)項(xiàng)稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個(gè)稅費(fèi),可以不可以從當(dāng)月的其他進(jìn)項(xiàng)稅額中直接抵減
如果收到的增值稅專用發(fā)票不能抵扣,可以直接按含稅金額入賬嗎?還是需要先價(jià)稅分離,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
如果一張貨款進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣的話是不是可以直接做含稅金額入賬不用進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
老師 如果一張費(fèi)用發(fā)票是專票 沖減了應(yīng)收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費(fèi)用是按照沖減的應(yīng)收的金額(含稅的)還是 按照減去進(jìn)項(xiàng)稅的金額算(不含稅的費(fèi)用),如果要調(diào)賬 以前年度少做了費(fèi)用 現(xiàn)在要補(bǔ)上 是要照著含稅的沖減應(yīng)收賬款 還是照著 銷售費(fèi)用 增加的這個(gè)金額要照著不含稅金額改嗎
老師,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)遷移完成,請問稅務(wù)怎么轉(zhuǎn)啊
老師,你好!6月份報(bào)稅把銷售收入填成含稅金額了,導(dǎo)致多扣稅了,這個(gè)要怎么調(diào)整才能和現(xiàn)在的賬對上啊?
小規(guī)模月不超10萬,季度不超30萬免增值稅嗎
老師,請問怎么樣在電子稅務(wù)局變更信息?我們公司法人變化了,稅務(wù)局發(fā)的處罰短信會發(fā)到她手機(jī),如何變更相關(guān)信息?
老師你好,考公培訓(xùn)發(fā)票可以用不?員工的
請問老師我個(gè)人出租房屋給公司使用,我也代開了發(fā)票,請問我還要交20%的個(gè)人所得稅嗎?怎么交?
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一般納稅人可以變更為有限公司嗎
珠寶店,舊飾處理應(yīng)該如何開票,是自己賣舊飾,不是回收
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中可以不填轉(zhuǎn)讓價(jià)格,填無償轉(zhuǎn)讓可以嗎?兩個(gè)股東之間是父子關(guān)系,
老師294000收入交多少增值稅?我家是6%


那稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊
還有想問下賬上要怎么做分錄
你好,你稅務(wù)系統(tǒng)做勾選不抵扣就可以了。
稅務(wù)系統(tǒng)上選擇不抵扣的原因,要選哪個(gè)咧?是因?yàn)榻痤~不夠所以才需要把進(jìn)項(xiàng)稅也加進(jìn)去,寫出來的那幾個(gè)原因都不符合
你好,你選其他就可以了呀。