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收到一張沖減去年暫估費用的發(fā)票,他是專票,可以做不抵扣發(fā)票,把總金額(金額+進項稅額)直接當費用入賬嗎,如果是之后都不抵扣的話稅務系統(tǒng)要做什么操作

2025-06-11 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-11 14:40

你好,你不抵扣的話可以這樣子做。

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快賬用戶4732 追問 2025-06-11 14:43

那稅務系統(tǒng)要怎么操作啊

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快賬用戶4732 追問 2025-06-11 14:46

還有想問下賬上要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:47

你好,你稅務系統(tǒng)做勾選不抵扣就可以了。

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快賬用戶4732 追問 2025-06-11 14:50

稅務系統(tǒng)上選擇不抵扣的原因,要選哪個咧?是因為金額不夠所以才需要把進項稅也加進去,寫出來的那幾個原因都不符合

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:54

你好,你選其他就可以了呀。

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你好,你不抵扣的話可以這樣子做。
2025-06-11
你好,可以這么做的,在勾選平臺需要選擇不抵扣勾選。
2021-10-24
同學你好,是可以的;
2021-01-07
你好 如果客戶那就是要專票,一般納稅人i增值稅方面還有有減少繳納的, 假設該銷售價格是含稅價500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果沒有今年優(yōu)惠=500/1.03*0.03=14.5631067961
2023-06-12
你好 現(xiàn)在可以抵扣 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-08-20
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