你好,你不抵扣的話可以這樣子做。
一般納稅人2019年收到的專用發(fā)票當時沒有認證抵扣進項稅,當時以為不能抵扣進項稅,全部金額入了費用科目,現(xiàn)在還可以認證抵扣嗎?可以把去年入到費用科目的進項稅做科目調(diào)整嗎?
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進項稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個稅費,可以不可以從當月的其他進項稅額中直接抵減
如果收到的增值稅專用發(fā)票不能抵扣,可以直接按含稅金額入賬嗎?還是需要先價稅分離,然后在進項稅額轉(zhuǎn)出?
如果一張貨款進項發(fā)票不抵扣的話是不是可以直接做含稅金額入賬不用進進項稅額是嗎
老師 如果一張費用發(fā)票是專票 沖減了應收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費用是按照沖減的應收的金額(含稅的)還是 按照減去進項稅的金額算(不含稅的費用),如果要調(diào)賬 以前年度少做了費用 現(xiàn)在要補上 是要照著含稅的沖減應收賬款 還是照著 銷售費用 增加的這個金額要照著不含稅金額改嗎
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么申報呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財務軟件結(jié)賬在哪里操作?
請問一下,個體工商戶,經(jīng)營所得那里申報收入總額,這個收入總額包括營業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營業(yè)外收入嗎?
請問一下,個體工商戶,經(jīng)營所得那里申報收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購買農(nóng)產(chǎn)品時,購買方通過計算抵扣進項稅,這個農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
那稅務系統(tǒng)要怎么操作啊
還有想問下賬上要怎么做分錄
你好,你稅務系統(tǒng)做勾選不抵扣就可以了。
稅務系統(tǒng)上選擇不抵扣的原因,要選哪個咧?是因為金額不夠所以才需要把進項稅也加進去,寫出來的那幾個原因都不符合
你好,你選其他就可以了呀。