補(bǔ)賬分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) - 礦權(quán) 50 貸:資本公積 - 資本溢價(jià) 50 附件: 原礦權(quán)評(píng)估報(bào)告(證明作價(jià) 1050 元)、公司章程(約定出資構(gòu)成); 情況說(shuō)明(說(shuō)明漏記原因及補(bǔ)賬依據(jù))。 印花稅: 按補(bǔ)記的 50 元資本公積 ×0.025% 計(jì)算,稅額 0.0125 元(實(shí)務(wù)中可能因不足 1 角免繳)
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
股東陳以他100%持股的公司a,與股東黃出資400萬(wàn)共同成立公司甲,公司甲注冊(cè)資本600萬(wàn),股東陳占60%..股東黃占40%。其中公司a經(jīng)過(guò)評(píng)估,賬面固定資產(chǎn)30萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)(軟件著作權(quán),商標(biāo))評(píng)估價(jià)值580萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)賬面0元。公司a之前是代理記賬。2023用新軟件期初建賬的時(shí)候,賬上有固定資產(chǎn)30萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)按評(píng)估價(jià)值入賬580萬(wàn)。資本公積580萬(wàn)。2023年1月建賬,無(wú)形資產(chǎn)都有計(jì)提攤銷?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)無(wú)形資產(chǎn)賬上錯(cuò)誤想要調(diào)整成0。之前無(wú)形資產(chǎn)按評(píng)估價(jià)值入賬,導(dǎo)致資本公積增加580萬(wàn),而資本公積580已經(jīng)繳納印花稅。1-10月的財(cái)務(wù)報(bào)表上都是有無(wú)形資產(chǎn)。現(xiàn)在如果把無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整成0,相應(yīng)資本公積也成0。那之前繳納的印花稅可以申請(qǐng)退回嗎?另外3季度財(cái)務(wù)報(bào)表有無(wú)形資產(chǎn)580萬(wàn),資本公積580萬(wàn),而4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表上無(wú)形資產(chǎn)0,資本公積0,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)方面的問(wèn)題呢?謝謝老師!
老師,咨詢股權(quán)方面問(wèn)題,我公司注冊(cè)資本600萬(wàn),開(kāi)始有兩個(gè)股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進(jìn)賬單顯示甲實(shí)繳56萬(wàn),乙實(shí)繳24萬(wàn),后我接手后看公司賬上有兩個(gè)股東,老板甲說(shuō) 乙已經(jīng)撤了,實(shí)際現(xiàn)在是甲自己實(shí)際出資了80萬(wàn),給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說(shuō)工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實(shí)收資本變成一個(gè)人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬(wàn),那個(gè)24萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的股權(quán)沒(méi)體現(xiàn)?,F(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問(wèn)題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實(shí)繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個(gè)人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個(gè)人所得稅? 3.實(shí)際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價(jià)和溢價(jià)怎么寫(xiě)好,怎么做合理? 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝老師了
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
老師 我們做電商賣蟲(chóng)草的;怕客戶覺(jué)得少稱,我們一般發(fā)貨會(huì)多發(fā),比如客戶買100克,我們會(huì)發(fā)貨110克; 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),這個(gè)10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤(rùn)呢?調(diào)整后子公司的凈利潤(rùn)是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時(shí)的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來(lái)票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來(lái)票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開(kāi)利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時(shí)開(kāi)幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺(tái)辦公電腦,對(duì)方給我開(kāi)票的話,是開(kāi)到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報(bào)銷,就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開(kāi)到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?