那個補貼計入營業(yè)外收入就行
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
今年3月份獎金2.8萬,公司要我們開1個點的增值稅普通票發(fā)放。但是后來又把發(fā)票退給我們了,實際按工資發(fā)放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬了。因為我的發(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒有去退,請問這個2.8萬我年終要不要補稅?如果補按多少補?我的個稅抵扣里面有首套房房貸,2個60歲的老人贍養(yǎng)。我個稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬多的個稅了,請問我這個19萬是不是還要按14萬以上補繳繳,還是只從14萬以后補?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問了稅務(wù)局,說要找到其他2聯(lián)才可以?請問我要怎么辦?
甲公司準備投資一個新項目擴充生產(chǎn)能力,項目可以持續(xù)5年時間,固定資產(chǎn)投資800萬元。固定資產(chǎn)采用直線法計提折舊,期末殘值60萬元。預(yù)計每年產(chǎn)生現(xiàn)金收入600萬元付現(xiàn)成本260萬元。預(yù)計項目開始需墊支資金200萬元。假設(shè)資本成本率為10%,所得稅稅率25%要求:(1)計算項目營業(yè)凈現(xiàn)金流量。(2)計算項目凈現(xiàn)值,并判斷項目是否可行。(PVIF10%,5=0.621;PVIFA10%,4=3.791)【請老師現(xiàn)在就計算,注意每題結(jié)果是否正確,已經(jīng)好幾天了還沒有算出來嗎,勿發(fā)圖片打不開,我這邊很著急】
老師,公司多扣了職工的個稅,應(yīng)交個人所得稅這個科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個月的期末余額都0
一次性支付五個月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當季度的印花稅和所得稅忘記計提了,而且已經(jīng)申報了,可以在次月計提么?
對公賬戶里面沒錢,法人和股東往對公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請問出口退稅一般什么時候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費,稅費等。我們公司一年增值稅稅負率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費,我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進項票來抵銷項。實現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實這個余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
汽車按4年折舊就行
那1萬元不能入固定資產(chǎn)吧?沒開發(fā)票啊
返還的時候計入營業(yè)外收入就行,不沖固定資產(chǎn)
這1萬元是屬于政府補貼性質(zhì)的,也沒開發(fā)票那應(yīng)該是先掛一個其他應(yīng)收不入固定資產(chǎn),收到了計入營業(yè)外收入對吧
先掛其他應(yīng)收款,收回時沖就行