是的,就是那樣子的

老師,想問(wèn)一下,上年度虧損50萬(wàn)元前兩季度分別盈利10萬(wàn)元,20萬(wàn)元。就是說(shuō)前兩季度已經(jīng)彌補(bǔ)30萬(wàn)元。還有20萬(wàn)元待彌補(bǔ)。第三季度盈利30萬(wàn)元,是不是所得稅第三季度季報(bào)第八行“彌補(bǔ)以前年度虧損”累計(jì)金額塡50萬(wàn)元?第三季度要交10萬(wàn)元的稅?
【1】小微企業(yè)假設(shè)2020年第1-3季度利潤(rùn)總額累計(jì)10萬(wàn)。累計(jì)所得稅5千。第四季度虧損2萬(wàn)。即1-4季度累計(jì)利潤(rùn)總額是8萬(wàn)。不需要繳納所得稅對(duì)吧! 【2】20201年的第一季度所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損,系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù),還是需要手動(dòng)填寫(xiě)?金額是多少呢?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
第一季度利潤(rùn)總額12萬(wàn),交所得稅3000;第二季度虧損;第三季度累計(jì)利潤(rùn)總額21萬(wàn); 2022年期初未分配利潤(rùn)借方19.8萬(wàn),這個(gè)是不是我可以彌補(bǔ)的金額? 21萬(wàn)-19.8萬(wàn) 小于 12萬(wàn) 所以這個(gè)季度我不用交所得稅?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

