您好,這個是需要申請退稅后,才可以

老師請問這個月我們的進(jìn)項大于銷項怎么處理?
老師這個月進(jìn)項大于銷項認(rèn)證了的,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額怎么處理,
老師,我從7月份,進(jìn)項一直大于銷項,知道11月份,進(jìn)項加留抵小于銷項,要交增值稅了,這幾個月的增值稅賬務(wù)怎么處理呢
老師 出口企業(yè) 進(jìn)項遠(yuǎn)大于銷項 這個進(jìn)項怎么處理?
老師,每個月的進(jìn)項稅都大于銷項稅。月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。公司 每月都開有3%不能抵稅和6%的可以進(jìn)項抵稅的。這個做賬和月底要怎么處理呢?
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
申請退稅的話,會查賬不
這個是會看一下的,您好
在電子稅務(wù)系統(tǒng)申請退稅 能行嗎
這個的話不行,需要現(xiàn)場,因為你是住校
主要你是注銷的,這個
這個能有啥好的辦法處理沒
啥意思,就正常申請,這個就可以的呀