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旅游行業(yè)差額征收增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致正常嗎?

2025-06-05 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 10:21

正常。增值稅按差額(收入 - 扣除項)算銷售額繳稅,企業(yè)所得稅以全部收入(含扣除部分)為基數(shù),因計稅依據(jù)不同,二者收入數(shù)常不一致 。

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快賬用戶2866 追問 2025-06-05 10:22

稅務(wù)局現(xiàn)在打電話過來說,別的公司沒有這個問題,說我們公司有這個問題。要求寫情況說明。但是這個事情不是正常的嗎?為什么單說我們一家有問題呢

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齊紅老師 解答 2025-06-05 10:23

你所得稅收入是按差額來的嗎

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快賬用戶2866 追問 2025-06-05 10:24

不是的老師,我企業(yè)所得稅收入是按總開票金額,包括扣除部分。增值稅報的是扣除后的金額

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齊紅老師 解答 2025-06-05 10:24

增值稅你得填寫差額納稅的附表 你填寫的哪個表

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快賬用戶2866 追問 2025-06-05 10:26

增值稅是對的,每季度專管員都會核對,填了附表

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齊紅老師 解答 2025-06-05 10:32

那你這個產(chǎn)生差額的原因是什么?

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快賬用戶2866 追問 2025-06-05 10:37

老師你好,是開票的時候進(jìn)項差額

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快賬用戶2866 追問 2025-06-05 10:37

開票10w差額6w,報稅4w增值稅,附表里填10w扣除6w,企業(yè)所得稅收入10w

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齊紅老師 解答 2025-06-05 10:39

那這個填寫的沒有問題哦

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快賬用戶2866 追問 2025-06-05 10:49

那就是本身沒問題,稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)的排查數(shù)據(jù)是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-05 10:53

對的 你填寫的是沒有問題的

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快賬用戶2866 追問 2025-06-05 11:07

好的,非常感謝。祝您開心每一天

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齊紅老師 解答 2025-06-05 11:12

滿意請給五星好評,謝謝

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正常。增值稅按差額(收入 - 扣除項)算銷售額繳稅,企業(yè)所得稅以全部收入(含扣除部分)為基數(shù),因計稅依據(jù)不同,二者收入數(shù)常不一致 。
2025-06-05
你好!應(yīng)該是一致的,不可以不一樣
2021-12-17
具體是什么原因或業(yè)務(wù) 導(dǎo)致
2025-07-07
你好,這個不正常,你要看是什么原因。
2024-04-24
這個也是不含稅的收入呀,即便差額征稅,還是不含稅的。
2021-07-13
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