正常。增值稅按差額(收入 - 扣除項)算銷售額繳稅,企業(yè)所得稅以全部收入(含扣除部分)為基數(shù),因計稅依據(jù)不同,二者收入數(shù)常不一致 。

老師旅游行業(yè)的是含稅收入嗎?差額征收。開的是旅游收入,如果不是呢?
老師請問之前會計報稅企業(yè)所得稅預(yù)交表營業(yè)收入和增值稅營業(yè)收入不一致正常嗎
一般人旅游行業(yè),差額征稅,收入和成本分錄怎么做
企業(yè)所得稅報表上的和增值稅報表上的收入不一致,正常嗎?
老師好,請問建筑行業(yè)增值稅收入跟企業(yè)所得稅收入正常不一致,什么原理?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
稅務(wù)局現(xiàn)在打電話過來說,別的公司沒有這個問題,說我們公司有這個問題。要求寫情況說明。但是這個事情不是正常的嗎?為什么單說我們一家有問題呢
你所得稅收入是按差額來的嗎
不是的老師,我企業(yè)所得稅收入是按總開票金額,包括扣除部分。增值稅報的是扣除后的金額
增值稅你得填寫差額納稅的附表 你填寫的哪個表
增值稅是對的,每季度專管員都會核對,填了附表
那你這個產(chǎn)生差額的原因是什么?
老師你好,是開票的時候進項差額
開票10w差額6w,報稅4w增值稅,附表里填10w扣除6w,企業(yè)所得稅收入10w
那這個填寫的沒有問題哦
那就是本身沒問題,稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)的排查數(shù)據(jù)是嗎
對的 你填寫的是沒有問題的
好的,非常感謝。祝您開心每一天
滿意請給五星好評,謝謝