您好,是的,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面
請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,在籌建期的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用~開辦費(fèi),可以不記開辦費(fèi),直接記管理費(fèi)用~辦公費(fèi)等嗎?
老師,公司去銀行開戶,銀行收取的手續(xù)費(fèi)做什么科目,我看之前的會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用_開辦費(fèi),可以嗎?
我公司現(xiàn)在籌建期,管理費(fèi)用—開辦費(fèi),這樣記,那如果正式生產(chǎn)了,這以前記得開辦費(fèi)不管它,按正常記,比如管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。這樣行嗎
請(qǐng)教老師,新成立的企業(yè)籌建期產(chǎn)生的費(fèi)用都要計(jì)入管理費(fèi)用(開辦費(fèi))嗎?像公司開立賬戶的開戶費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、網(wǎng)銀U盾的費(fèi)用,這些也都記管理費(fèi)用(開辦費(fèi))嗎?
比如,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-招待費(fèi) 100 貸:其他應(yīng)付款 100 我已在3月份記賬,現(xiàn)在想在6月記賬時(shí),把開辦費(fèi)中的招待費(fèi)改為餐費(fèi),如下做憑證可以嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-餐費(fèi) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-招待費(fèi) (紅字) 可以嗎?
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費(fèi)用報(bào)銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你