下午好親,我來寫一下哈

你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬,不到兩年我給他賣給我個人了,只賣了10萬,稅務(wù)局通知我要補稅,這輛車子當(dāng)時是公司出資,已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項稅額,也做了20萬的折舊,我還要補哪些稅呢?
老師,我公司有兩個車,原值共80萬,我計提折舊的時候忘記把殘值考慮進(jìn)去,11月份的時候當(dāng)殘值是0全部折舊完,,然后這個月的時候兩個車賣了廢品賣了8萬元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師,我們是個體門診部,當(dāng)時賬上有車,一直在計提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當(dāng)時買的時候就是花2萬元錢買的,計提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
老師,我單位接受了個體戶勞務(wù)費發(fā)票,稅務(wù)局如果要查賬的話,都需要準(zhǔn)備什么材料?
請問工會經(jīng)費多久可以申請返回?
老師,收到客戶的模具開發(fā)費,客人不同意后期將這筆費用分?jǐn)偟疆a(chǎn)品成本中,賬上多了這次預(yù)收款該怎么處理呢
誰問開票銀行和收款銀行不一致可以嗎?開票銀行填的基本戶,用的一般戶收的款,普票
支付貸款利息,計哪個科目
24年計提了4000 的計提費用,在24年匯算清繳時已調(diào)增,25年沖銷掉了這4000,又計提了2000,25年計提費用就是負(fù)2000,請問25年匯算清繳的時候要不要調(diào)增,還是說因為負(fù)數(shù),就不用做調(diào)整了
請問為了銷售賣給客戶的資料費算主營收入還是其他營業(yè)收入?
請問小規(guī)模如果當(dāng)月有開增值稅專票給客戶,又有收到增值稅專票的進(jìn)項,進(jìn)項能抵銷項嗎?
8月份開的發(fā)票,10月發(fā)現(xiàn)項目名稱開錯了,紅沖重新來,這個要賬務(wù)處理嗎
請問老師,去年的專票紙質(zhì)的老板才拿來報銷,這個現(xiàn)在可以入賬嗎?
1將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
收入怎么寫?營業(yè)外收入?麻煩老師寫個完整的分錄
2收到價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
3凈損益的處理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 或相反分錄
應(yīng)交稅費是紅字,這個怎么解決老師?
紅字!什么意思呀親,我沒明白
比如我公司賣的時候車是20萬,后來又賣了20萬,增值稅扣了995.02 是不是這樣寫分錄 借固定資產(chǎn)清理 20萬 貸固定資產(chǎn)-車 20萬 借庫存現(xiàn)金 20萬 貸固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額995.02 借固定資產(chǎn)清理199004.98 貸 營業(yè)外收入 199004.98
最后的數(shù)據(jù)不對吧,應(yīng)該是995.02
固定資產(chǎn)清理那里是995.02是嗎?借固定資產(chǎn)清理995.02貸營業(yè)外收入995.02?不對吧
麻煩老師幫忙給寫下帶有數(shù)據(jù)的分錄
好的稍等下哈,我來寫
好的? 謝謝老師
依據(jù)您給的數(shù)據(jù) 借:固定資產(chǎn)清理 200000 貸:固定資產(chǎn)-車 200000 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額995.02 借:資產(chǎn)處置損益995.02 貸:固定資產(chǎn)清理995.05
賣車的時候我們沒開票,是二手車市場給開的二手車發(fā)票,這個收入也得入賬吧老師,不得有個營業(yè)外收入嗎?
資產(chǎn)處置損益就是
正常處置走資產(chǎn)處置損益,非正常處置比如報廢走營業(yè)外
老師,電子稅務(wù)局增值稅里營業(yè)外收入是199004.98
增值稅里哪有營業(yè)外收入?
您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎