下午好親,我來寫一下哈

你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬,不到兩年我給他賣給我個人了,只賣了10萬,稅務(wù)局通知我要補稅,這輛車子當(dāng)時是公司出資,已經(jīng)抵扣了增值稅進項稅額,也做了20萬的折舊,我還要補哪些稅呢?
老師,我公司有兩個車,原值共80萬,我計提折舊的時候忘記把殘值考慮進去,11月份的時候當(dāng)殘值是0全部折舊完,,然后這個月的時候兩個車賣了廢品賣了8萬元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師,我們是個體門診部,當(dāng)時賬上有車,一直在計提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當(dāng)時買的時候就是花2萬元錢買的,計提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
老師,申請數(shù)電發(fā)票,是在發(fā)票使用-發(fā)票用票需求申請 對吧?不是選擇發(fā)票領(lǐng)用對吧
發(fā)放貸款是借銀行存款一卡號,貸短期借款,那我轉(zhuǎn)到同行另一個卡,分錄是不是借銀行存款一卡號,貸銀行存款卡號2
汽車公司。幫客戶買的汽車用品配件怎么入賬?分錄怎么做
老師你好,我們是山東淄博的,如果想按三倍社?;鶖?shù)繳納保險,然后個稅繳納最少的話,應(yīng)該年收入做到多少呢?他現(xiàn)在每月的繳費基數(shù)是22076,專項扣除是子女教育 2個孩子
老師,我問下,我們申報稅種沒有契稅,為啥稅務(wù)局通知讓我們補交契稅,
老師你好,我們公司是制造業(yè),報廢了一批200萬的產(chǎn)成品,與報廢廠簽訂了合同,取得收入2萬多,發(fā)票已開,款項已收回,這種情況下我計入哪個科目?進項稅額不用轉(zhuǎn)出
求分錄這個題全部分錄
老師,請問公司沒有現(xiàn)金出入,沒記過現(xiàn)金日記賬,S局讓提供現(xiàn)金日記賬,該怎么補
老師,發(fā)工資可以打到社??▎?/p>
老師主表出現(xiàn)黃嘆號,應(yīng)該怎么填寫
1將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
收入怎么寫?營業(yè)外收入?麻煩老師寫個完整的分錄
2收到價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
3凈損益的處理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 或相反分錄
應(yīng)交稅費是紅字,這個怎么解決老師?
紅字!什么意思呀親,我沒明白
比如我公司賣的時候車是20萬,后來又賣了20萬,增值稅扣了995.02 是不是這樣寫分錄 借固定資產(chǎn)清理 20萬 貸固定資產(chǎn)-車 20萬 借庫存現(xiàn)金 20萬 貸固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額995.02 借固定資產(chǎn)清理199004.98 貸 營業(yè)外收入 199004.98
最后的數(shù)據(jù)不對吧,應(yīng)該是995.02
固定資產(chǎn)清理那里是995.02是嗎?借固定資產(chǎn)清理995.02貸營業(yè)外收入995.02?不對吧
麻煩老師幫忙給寫下帶有數(shù)據(jù)的分錄
好的稍等下哈,我來寫
好的? 謝謝老師
依據(jù)您給的數(shù)據(jù) 借:固定資產(chǎn)清理 200000 貸:固定資產(chǎn)-車 200000 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額995.02 借:資產(chǎn)處置損益995.02 貸:固定資產(chǎn)清理995.05
賣車的時候我們沒開票,是二手車市場給開的二手車發(fā)票,這個收入也得入賬吧老師,不得有個營業(yè)外收入嗎?
資產(chǎn)處置損益就是
正常處置走資產(chǎn)處置損益,非正常處置比如報廢走營業(yè)外
老師,電子稅務(wù)局增值稅里營業(yè)外收入是199004.98
增值稅里哪有營業(yè)外收入?
您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎