只能進(jìn)行更正申報(bào)了 然后重新選擇減免稅代碼

老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選忘了簽名,但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)填上去,申報(bào)成功并繳費(fèi)了,會(huì)出現(xiàn)什么問題?怎么處理?
一家新辦的企業(yè)還沒做稅務(wù)報(bào)道,電子稅務(wù)局也沒,但個(gè)人用戶已經(jīng)注冊過了,企業(yè)登錄的時(shí)候選擇忘記密碼時(shí)這里是灰色的沒法填也沒有選項(xiàng),怎么辦啊在線等很急的
老師,一般納稅人,專票做費(fèi)用的時(shí)候,忘記把增值稅做抵扣了但是電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣了,我該怎么調(diào)賬?
2月報(bào)1月個(gè)稅,費(fèi)用已經(jīng)在2月代扣,但是做工資表的時(shí)候忘記扣除了,工資是已經(jīng)計(jì)提了的,如果在下個(gè)月工資表中補(bǔ)扣,應(yīng)該怎么做分錄的
老師 你好 我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候。 利潤表 本年累計(jì)金額忘記修改了 當(dāng)是已經(jīng)申報(bào)了 怎么辦 可以修改么
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?


那已扣的稅款怎么辦
扣掉的稅款可以申請退稅 在電子稅務(wù)局或者 辦稅廳