只能進行更正申報了 然后重新選擇減免稅代碼

老師,進項發(fā)票勾選忘了簽名,但是申報的時候已經(jīng)把進項填上去,申報成功并繳費了,會出現(xiàn)什么問題?怎么處理?
一家新辦的企業(yè)還沒做稅務(wù)報道,電子稅務(wù)局也沒,但個人用戶已經(jīng)注冊過了,企業(yè)登錄的時候選擇忘記密碼時這里是灰色的沒法填也沒有選項,怎么辦啊在線等很急的
老師,一般納稅人,專票做費用的時候,忘記把增值稅做抵扣了但是電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣了,我該怎么調(diào)賬?
2月報1月個稅,費用已經(jīng)在2月代扣,但是做工資表的時候忘記扣除了,工資是已經(jīng)計提了的,如果在下個月工資表中補扣,應(yīng)該怎么做分錄的
老師 你好 我申報財務(wù)報表的時候。 利潤表 本年累計金額忘記修改了 當是已經(jīng)申報了 怎么辦 可以修改么
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術(shù)服務(wù)費,信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補稅金,應(yīng)申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應(yīng)補收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
那已扣的稅款怎么辦
扣掉的稅款可以申請退稅 在電子稅務(wù)局或者 辦稅廳