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老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒有收到發(fā)票,月底暫估入庫,到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?

2025-06-02 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-02 14:12

您好,這個先暫估入賬

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快賬用戶9970 追問 2025-06-02 14:17

那就是有一部分材料走貿(mào)易,轉(zhuǎn)手就賣了,但是我們也還沒有給買貨單位開票。錢我們已經(jīng)收了,沒有進賬票也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以掛在預(yù)收賬款里面,這個怎樣處理?

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:18

你可以下個月開了票,再結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:18

又沒有規(guī)定當(dāng)月收到商品,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶9970 追問 2025-06-02 14:24

但是這個貨物已經(jīng)賣出去了,貨物是買方直接到我們買貨單位拉貨的這個貨物就沒有運到我們公司。

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:25

那就先確認無票收入,下個月開了發(fā)票沖無票收入

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快賬用戶9970 追問 2025-06-02 15:48

做無票收入這個月是不是就要不要交稅?還是下個月開發(fā)票了再交稅?

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齊紅老師 解答 2025-06-02 15:49

做了無票收入就要交稅的

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您好,這個的話是就不需要紅沖了,這個不用
2024-08-13
同學(xué)你好 這兩種都可以,預(yù)收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
你好 可以的,這個是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
2024-03-03
這個沒有發(fā)票,你這個根據(jù)實際做賬就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
2021-02-03
你好 按合同金額暫估 收到發(fā)票時再紅沖暫估 可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-10-11
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