同學(xué),你好 是的,電子稅務(wù)局-財(cái)產(chǎn)和行為稅里面 實(shí)收資本按照萬分之2.5 小微企業(yè)減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
老師您好,我們是新辦企業(yè),12月股東實(shí)際進(jìn)賬是19萬,注冊資本是1500萬,那印花稅要交嗎,按照哪個(gè)交,其他還有什么要交印花稅的嗎。然后這個(gè)是我到電子稅務(wù)局申報(bào)的印花稅表格,分別報(bào)多少
老師好,每個(gè)月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證,然后打出來,根據(jù)所有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)在軟件上做分錄,人員工資、報(bào)銷費(fèi)用這些做完以后,先不要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表填寫好,然后根據(jù)報(bào)表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計(jì)提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報(bào)表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個(gè)完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。是這樣嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會計(jì)分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計(jì)分錄和印花稅的會計(jì)分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計(jì)分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會計(jì)分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計(jì)分錄和印花稅的會計(jì)分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計(jì)分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點(diǎn)
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個(gè)在電子稅務(wù)局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實(shí)際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動比率大大低于1是正常現(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項(xiàng)D為什么會使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請問老師,報(bào)銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請問老師,付款申請單,費(fèi)用報(bào)銷單上的記賬會計(jì)能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
那這個(gè)月銀行流水回單已經(jīng)拉出來了,并沒有這筆印花稅支出呀?
同學(xué),你好 那就是你們沒有繳納
上個(gè)月增加實(shí)收資本 次月交印花稅就可以了! 如果繳納了印花稅 我怎么問老師在哪里交印花稅!老師 我發(fā)一個(gè)稅務(wù)局圖片,這是日期寫哪里到哪里?然后怎么點(diǎn)哪里 點(diǎn)新增嗎?然后這個(gè)印花稅是在增值稅報(bào)稅之前 還是這個(gè)月各自報(bào)不影響
同學(xué),你好 圖片發(fā)一下,印花稅是在財(cái)產(chǎn)和行為稅里面申報(bào)的,選擇印花稅,填寫金額,就行了
發(fā)了圖,先報(bào)增值稅嗎?
同學(xué),你好 是這個(gè)里面
增值稅和印花稅沒有先后之分
點(diǎn)哪里 上面有字 有可以選擇時(shí)間段的 麻煩老師仔細(xì)回復(fù)一下 我當(dāng)然是自己點(diǎn)了時(shí)間 進(jìn)入遇到問題 你就把正確流程說全
這個(gè)印花稅的金額也填不進(jìn)去呀 一定有個(gè)步驟 一步一步進(jìn)入 請老師參照稅務(wù)局里面網(wǎng)頁說
實(shí)收資本按照萬分之2.5 小微企業(yè)減半 你的意思2.5還要減半嗎?還是減好按2.5
實(shí)收資本 印花稅是按次還是按年
同學(xué),你好 你點(diǎn)增加稅種,選擇印花稅。 頁面時(shí)間段不選擇,這個(gè)是之后填完表格申報(bào)再點(diǎn)的。
營業(yè)賬薄不是按年交的嗎 ?我填完表格再點(diǎn)日期是哪天到哪天
實(shí)收資本是2.5%,小微再這個(gè)基礎(chǔ)上,再減半,應(yīng)付稅率是自動的,不是你填的。 你申報(bào)類型,一般是按次 稅目為:資金賬薄
老師 按照你的流程走到這一步 首先沒有資金賬薄選項(xiàng) 只有營業(yè)賬薄,還有我這默認(rèn)按次申報(bào)
同學(xué),你好 那就選擇營業(yè)賬薄 是按次
第一圖 填寫完 老師看看填錯(cuò)嗎?接下來第二張圖 就是保存 出現(xiàn)的提示
同學(xué),你好 那就不能選擇按次,現(xiàn)在要選擇按年.你能改按年嗎?不能的話,需要增加按年的印花稅稅源