同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)? 11900 貸:銀行存款? 11900
老師,我們公司有一筆三十多萬的廣告費(fèi)用,在2021發(fā)生的,對方在2021年就開了票,但是由于我公司一直合作,款項一直未做結(jié)算,直到今年才正式結(jié)算全部廣告費(fèi)用,對方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開具了20萬的發(fā)票,未給我公司,現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款,對應(yīng)在2021年開具的發(fā)票還能入賬報銷不?具體賬務(wù)咋個處理?我們是小規(guī)模納稅人
老師好,有兩個員工是通過第三方人力公司簽的合同,大概意思是這兩個員工跟人力公司簽勞動合同,人力公司跟我們簽服務(wù)外包合同,給我們開的發(fā)票是人力資源服務(wù)發(fā)票,我們該怎么入賬
老師好,有兩個員工是通過第三方人力公司簽的合同,大概意思是這兩個員工跟人力公司簽勞動合同,人力公司跟我們簽服務(wù)外包合同,給我們開的發(fā)票是人力資源服務(wù)發(fā)票,我們該怎么入賬
老師,安裝廣告牌跟一家公司簽的勞務(wù)承攬合同,現(xiàn)在安裝完了,款沒付,但收到全額發(fā)票怎么做賬?
老師,廣告公司,給甲方安裝廣告牌,跟另一家公司簽了勞務(wù)承攬合同,現(xiàn)在安裝完了,給勞務(wù)承攬公司款沒付,但收到勞務(wù)承攬公司全額發(fā)票怎么做賬?
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
不對,沒付款
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 11900 貸:其他應(yīng)付款? 11900
都是錯的
同學(xué),你好 沒有錯,都是正確的分錄
全是錯的
同學(xué),你好 這個是很基本的財務(wù)分錄。我給你分錄都是最簡單,最好理解的。 你覺得不對,是不是你用的準(zhǔn)則不同造成
你好好看下問題,不得是借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付嗎?你回答什么?
同學(xué),你好 你計入勞務(wù)成本,你是選擇把這個計入成本。 我說計入管理費(fèi)用,是把這個計入費(fèi)用。 都沒有錯,你企業(yè)可以自己選擇計入成本還是費(fèi)用。