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老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?

2025-06-01 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-01 10:57

稅點是幾個點的?當(dāng)時所得稅前有沒有扣除?是不是當(dāng)年的費用?

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快賬用戶1483 追問 2025-06-01 11:06

13%的稅點,扣除,上年度的

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快賬用戶1483 追問 2025-06-01 11:32

老師,怎么帳務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-06-01 11:33

如果1970元是含稅金額,去年按照含稅金額確認(rèn)了成本, 那么,需要調(diào)整,不含稅的成本減,確認(rèn)進(jìn)項稅,然后調(diào)整所得稅

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齊紅老師 解答 2025-06-01 11:34

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅226.64 貸:以前年度損益調(diào)整226.24

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齊紅老師 解答 2025-06-01 11:35

然后調(diào)整所得稅,就是增值稅部分稅前扣除導(dǎo)致所得稅少確認(rèn)的部分 借:以前年度損益調(diào)整56.66 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅56.66

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齊紅老師 解答 2025-06-01 11:36

借:以前年度損益調(diào)整169.98 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1483 追問 2025-06-01 11:38

好的。那再續(xù)問個問題如果為當(dāng)年度的,怎么帳務(wù)處理

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快賬用戶1483 追問 2025-06-01 11:51

老師好,如果發(fā)生在當(dāng)年度怎么帳務(wù)處理 ?

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齊紅老師 解答 2025-06-01 11:55

把科目【以前年度損益調(diào)整】換為【主營業(yè)務(wù)成本】 結(jié)轉(zhuǎn)利潤的步驟取消

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快賬用戶1483 追問 2025-06-01 12:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-01 14:34

不客氣 祝您工作順利

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齊紅老師 解答 2025-06-01 14:34

期待下次為您服務(wù)

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稅點是幾個點的?當(dāng)時所得稅前有沒有扣除?是不是當(dāng)年的費用?
2025-06-01
這個可以取得專票就根據(jù)不含稅金額暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2020-12-04
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-02
1借原材料700000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額91000 貸應(yīng)付賬款791000
2022-06-20
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-09-29
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