同學你好,你需要向主管稅務機關申請更正,具體情況如下: - 錯誤確認為申報抵扣:如果錯誤確認為申報抵扣且已申報抵扣,要改為申報出口退稅,可向主管稅務機關申請更正。主管稅務機關在核實確認相關進項稅額已轉出后,會為你調整發(fā)票用途。 ? - 錯誤確認為出口退稅:如果錯誤確認為用于出口退稅,在尚未申報出口退稅的情況下,經主管稅務機關確認后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務平臺,你可以重新確認發(fā)票用途;如果已申報辦理出口退稅,可向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內銷證明。 辦理時,建議你準備好相關的證明材料,如發(fā)票復印件、申報資料等,以協(xié)助稅務機關盡快完成核實和調整工作。
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現在我紅沖分錄后銷項稅額是負數,進項稅也勾選了兩次,現在進項也多了一次的出來,我需要進項稅額轉出嗎?
老師,上個月供應商開了發(fā)票,6月份已經勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發(fā)現發(fā)票開錯了,但是增值稅已經抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經做了抵扣,7月記賬我做了進項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認證進項稅額科目 ,在轉進項稅額科目,那7月應該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理???謝謝
出口外貿退稅的進項發(fā)票比如5月我認證勾選了,但是沒有退稅。6月申報5月的時候是不是不用在報表上填?
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給個人呀
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當于7月工資9月才申報,工資表每次比憑證晚一個月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個點是怎么計算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權轉讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經濟業(yè)務,能不能把債權轉讓給我們。
請問老師,民辦私立學校高中的住宿費按月分攤嗎?9-下一年1月,3-6月,是按照9個月分攤嗎?我只知道學費分攤,住宿費不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產的,去哪里結轉成本哦,
老師,請教一下,用現金支票提現金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
老師,我們就是外貿公司
我的意思是用于出口退稅,報關單是5月份,進銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認弄錯了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
同學你好,就是節(jié)后去稅務局申請更正處理。
老師,出口退稅,銷項發(fā)票(普票)如何寫分錄
同學你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營業(yè)務收入。
老師,我們是外貿公司,5月份取得的出口退稅進項發(fā)票,勾選在5月份,用途確認到6月份了,這種情況您聽說過嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝
同學你好,用途確認到6月份了,這種情況我聽說過,如果確認的是退稅,就不會影響退稅的。