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老師好,我公司是經營住宿服務的,收到旅行社和攜程開具的旅游服務*機票款或代訂住宿費發(fā)票該如何做會計分錄呢。
老師,在去哪兒網(wǎng)訂的出差住宿費開具的發(fā)票是旅游服務-住宿費可以嗎
出差開具的住宿發(fā)票開具的應稅服務是旅游服務*住宿費,是不能計入差旅費的嗎?只能計入招待費嗎
老板外出出差,發(fā)票報銷,但是通過平臺訂的住宿費,開票開的稅目是旅游服務-住宿費,這種能報銷嗎?
老師。老板出差報銷費用。開的發(fā)票都是旅行社開具的旅游服務*住宿費,生活代理服務*代訂住宿費,經濟代理服務代訂機票此類的普通發(fā)票。這相關的費用如何入賬?二級科目是什么?旅游服務之類的可以稅前扣除嗎?
老師你好,我們公司固定資產里的一輛車賣了賺轉錢了,做無票收入應該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務均真實,這種情況下,雙方賬務如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應付款了?,F(xiàn)在我要怎么調整呢?反過賬到1月調整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應付款 這樣沒關系嗎?
老師,您好,請問房產稅的房產原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
您好,差旅相關的住宿費進差旅費,代理服務費單獨計服務費;發(fā)票分開明細最穩(wěn)妥。沒有分2個發(fā)票也要分2行開票,住宿費部分 - 差旅費,服務費部分 - 銷售費用-服務費 或 管理費用-其他
只開了一張發(fā)票,怎么分開,
您好,讓他們重新開嘛,紅沖了