您好親,去年3個月未計提折舊,那就補提,通過以前年度損益調(diào)整,還得調(diào)整匯算清繳

老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
老師,我去年的車1月買進,入賬價值為105萬,2月開始折舊,月折舊額為1.75萬元,8月中旬賣出,但是當時財務這邊沒做處理,現(xiàn)在要補交增值稅,企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅是只把9-12月多計提的折舊7萬元做納稅調(diào)增合并到2020年補交企業(yè)所得稅嗎?還是怎么計算呢?
老師,您好,問題如下:個獨,去年3月份買的車子,因為去年是核定征收,所以沒有計提折舊,今年轉(zhuǎn)查賬征收了,那今年應該是可以正常計提折舊的吧,我現(xiàn)在是想知道今年開始這個計提折舊是怎么個算法呢?車子稅法折舊四年
小菲老師,您好!我想續(xù)之前的賣車還有的問題再向您 提出問題:因為公司買車時是別的會計做的賬,她計提折舊時沒有把殘值5%刨除的,而是每月折舊額:車原值118428.32元/48個月=2467.26元,現(xiàn)在總的累計折舊數(shù)大于車的原值,導致現(xiàn)在的固定資產(chǎn)清理數(shù)額為負數(shù),我應該怎么處理這筆賬務呢?謝謝!
2月份預付賬款明細賬為什么只有一個816.67 還有兩筆10萬的,雖然說一借一貸沖掉了,但是畢竟存在過,為什么不填啊,
老師,新企業(yè)都是退休人員,可以只買住房公積金?
老師,如果企業(yè)社保個人承擔應該是524.86,給的數(shù)據(jù)是525,有4人需要繳納社保,導致一年下來可能有幾元錢尾數(shù)差,請問可以可否,以后匯算清繳中應付職工薪酬會不會預警?
老師,一般納稅人月底的時候,我能不能把應交稅費-進項稅,應交稅費-銷項稅,都轉(zhuǎn)讓應交稅費-未交增值稅
老師 公司買了部手機送人。怎么記憑證??梢杂嬋朕k公費嗎 就說聯(lián)系業(yè)務。大概七千多 專票
老師,我們公司9月份開始開通的社保五險賬戶,9月社保也新增13名員工了,但是9月10月所屬期的社保只是提交申報了,未繳款,現(xiàn)在11月份了,老板說都不上社保了,要從9月開始減掉社保人員,,我一下減折磨多人可以嗎?
老師在這變更手機號,登錄電子稅務局收驗證碼的電話跟著變嗎
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 計入 現(xiàn)金流量表哪個科目
老師 我在申報個稅的時候 有個員工1月份才入職,10月份發(fā)工資7000 為什么不扣個稅呢?
接手了代賬公司交回來的賬,公司往來款過大,上月為了股權(quán)變更有的做了三方抵付,有的是直接債權(quán)債務打包出去轉(zhuǎn)其他公司了,有的是支付了運費但是沒有取得發(fā)票一直掛賬上,有些是公司之間的往來款項,現(xiàn)在稅務要看三年的財務報表和明細賬。打包出去的債權(quán)債務怎么處理合適
24的匯算清繳做了嗎
已經(jīng)匯算清繳了
可不可以不補計提
那現(xiàn)在您要補提去年的,四季度財務報表和匯算都得調(diào)
那就不補去年3個月了,從今年開始計提吧
之前會計算的月折舊額也不對,算的多了
今年的就調(diào)整一下吧
好的謝謝
不客氣呢親,祝您工作愉快!您有時間幫我點個五星好評鼓勵下吧,謝謝您