你好,這種情況應(yīng)該是一致的。

老師好!季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是不是一定要等于利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)?
老師你好。我要做2021年一月的賬了,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)取數(shù)是科目余額表里的未分配利潤(rùn)貸方數(shù)據(jù)嗎,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是跟利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是一樣的
老師,我錄期初余額時(shí)本年利潤(rùn)是在借方有余額,財(cái)務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤(rùn)的數(shù)字
老師你好,做那個(gè)季度報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表的本期金額是財(cái)務(wù)報(bào)表里面的本年累計(jì)金額嗎?利潤(rùn)表的本月數(shù)是財(cái)務(wù)報(bào)表里面的本月金額嗎?
老師,年終不是早結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?本年利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表是470892.11元,可科目余額表是455500.56元,按照財(cái)務(wù)報(bào)表金額結(jié)轉(zhuǎn)的話,科目余額表本年利潤(rùn)哪里就有負(fù)數(shù)了,該怎么辦?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

