您好,不用,這個可以全額扣除的
臨時工工資 需要匯算清繳調(diào)增嗎
請問匯算清繳時,未付款的成本費用需要調(diào)增嗎?
請問老師,年底有未發(fā)放的工資,匯算清繳時調(diào)增了,明年匯算清繳時,我今年調(diào)增的工資,還可以調(diào)減回來嗎
匯算清繳時候,去年計提的工資沒有發(fā)完需要調(diào)增嗎? 匯算清繳時候,去年計提的工資今年3月發(fā)完的需要調(diào)增嗎
老師,長期待攤費用裝修費在所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增或調(diào)減嗎,需要填那個所得稅納稅調(diào)整表嗎
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
好的,老師 收入明細表,是把每一項收入明細填寫到表格里,對嗎?
這個收入明細表,不用選的哦
是您呀,又看到您了
是的,老師,好久沒有聯(lián)系了 匯算清繳時,有一個明細表格需要填寫 您的意思是不用填寫嗎?自動生成的
這個收入類的你不用勾選
明白了,已經(jīng)取消了
好的,好的,取消了就可以
這個怎么處理?
這個是什么原因
你對下是不是和前面申報的一樣的
就是和12月數(shù)據(jù)是一致的嗎?
找到原因了,就是這里結轉的差額,該怎么處理?
12月的表可能有錯,可以改嗎
你去試下看能不能更正,不能就要去窗口了