那個可以合理解釋的,沒問題的。提供下雨的視頻或者照片資料
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計入庫存商品(100噸),但是我們實際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計入庫存商品(100噸),但是我們實際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
請問一下老師,用公司二月份采購了120噸貨物,采購單價是10000元一噸,稅額是156000元,銀行支付給供應(yīng)商1356000元,供應(yīng)商也給我們公司發(fā)貨,我們公司也入庫了,但是供應(yīng)商的發(fā)票沒有開具給我們,我們就對外銷售了100噸,銷售單價12000元一噸,但是發(fā)票沒有收到我們怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢??請老師告訴我們一下,謝謝!
老師您好,我想問一下,我們購入的飼料,出廠的噸數(shù)是5噸,送到地方是4.95噸,中間的差我該怎么做賬,是直接送到我們銷售方
老師,印花稅需要計提嗎?具體分錄怎么寫
請問補繳上一年度工會經(jīng)費,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師其他流動資產(chǎn)資產(chǎn)負債表取哪幾個數(shù)據(jù)
你好老師,我這個同一處房產(chǎn),我按從價稅交房產(chǎn)稅了,然后這個房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請問年收入不超過100萬是注冊營業(yè)執(zhí)照是個體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進項分錄,24年抵扣了那個房租進項稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項,貸管理費用, 然后管理費用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購買辦公設(shè)備什么的,但這個業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進,他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因為他不屬于那公司的員工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報出口退稅的時候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導入和填出口發(fā)票號,第二步一直提示要待補填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事