對的是的,不可以的。
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當(dāng)時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得,我們應(yīng)該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
你好,老師請問一下,就是我們公司2月和3月匯了兩筆貨款給供應(yīng)商大概是2萬多,貨已經(jīng)驗收入庫,但對方一直沒有開票,到了6月份我們催他開票,他說他正在走公司注銷流程,不能用舊公司名稱開票給我們,要用新注冊的公司名稱給我們開票,這樣的情況對我們有沒有什么風(fēng)險呢?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,一供應(yīng)商業(yè)務(wù)員去年以供應(yīng)商名送貨給我們公司,但還沒付款,現(xiàn)在他要求付款給他個人,說是公司已經(jīng)注銷了,這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)到他個人頭上了,請問我需要他提供什么證明比較保險?
老師,現(xiàn)在有一供應(yīng)商業(yè)務(wù)員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務(wù)記錄,最開始是以送貨單公司名做入庫,后來又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單。現(xiàn)在的問題是這個業(yè)務(wù)員說原來那家公司只有他和老板兩個人,意見不和分開了,公司也注銷了,然后注銷前的業(yè)務(wù)是誰負(fù)責(zé)的誰就去找相關(guān)公司要賬,與另外一個人無關(guān),現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)員要求付款給他或者他的公司,過來我們公司大吵,請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒有風(fēng)險?
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用怎么計算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
就是要么這個月底前提供給我們發(fā)票,要么提供清稅證明,我們才能抵稅,都沒有就以后調(diào)增
他們也不能用他們的其他公司給我們補(bǔ)開發(fā)票?必須要當(dāng)時我們付款的那家公司開才行是吧
你得問一下你稅務(wù)局,他沒有給你開發(fā)票,已經(jīng)注銷了。有完稅證明,能你允許抵扣吧。大部分稅務(wù)局不同意的。
就是要么這個月底前提供給我們發(fā)票,要么提供清稅證明,我們才能抵稅,都沒有就只能調(diào)增嗎?剛打錯字了
有清稅證明這些都不能允許正常抵扣嗎?已經(jīng)開不出來了的情況,我看條款寫的注銷證明/打款證明/合同/出入庫單可以替代發(fā)票呢
那你需要問下,你稅務(wù)局允許你抵扣吧。我們這邊稅務(wù)局不認(rèn)可。
好的謝謝,他們不能用他們的其他公司給我們補(bǔ)開發(fā)票?必須要當(dāng)時我們付款的那家公司開才行是吧
你好對的 其他的公司給你們開的話有風(fēng)險,需開發(fā)票
虛開發(fā)票,剛才寫錯了
好的 明白 謝謝
不用客氣 工作愉快