他這個(gè)稅率不對(duì),稅率應(yīng)該是免稅的,這個(gè)是買來做什么用的?
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。這對(duì)農(nóng)產(chǎn)品銷售方有什么要求嗎?還是對(duì)方提供農(nóng)產(chǎn)品普票免稅都可以抵扣?
老師你好, 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 請(qǐng)問,九這句話扣除率是不是有一個(gè)10%的情況?9%和10%的扣除率分別適用什么情況?是不是得根據(jù)銷售額確定對(duì)應(yīng)的扣除率?
某某種業(yè)有限公司開具的增值稅普通發(fā)票,免稅的,屬不屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額么?
從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。(銷售發(fā)票,是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免征增值稅政策而開具的普通發(fā)票。)這句話不理解?
關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額的扣除,下列說法正確的有( ?。?。 A 提供餐飲服務(wù)的一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票的,以銷售發(fā)票上注明的買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 B 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票的,以發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額 C 乳品廠以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳,按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 D 提供餐飲服務(wù)的一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的,以收購發(fā)票上注明的買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
肉及肉制品,羊肉
發(fā)票,票面稅額是零,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票勾選里有效抵扣額是有稅額的,我算了下是9個(gè)點(diǎn)的稅率
你好,是買來做什么用的?銷售的嗎?借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款 如果是福利費(fèi)、招待費(fèi),或者是你們銷售出去是免稅的,是不允許抵扣的。
員工灶食材
意思這個(gè)不能抵扣?
不可以,福利費(fèi)的不能抵扣。
什么情況可以抵扣?
買了銷售出去是應(yīng)稅才可以