你好,應(yīng)付賬款核算這個應(yīng)該是
老師,想問一下,我現(xiàn)在已經(jīng)收到對方開的發(fā)票了,但是還沒有給對方付款,這個發(fā)票我本月可以直接入賬,做費用或者成本,體現(xiàn)在利潤表里嗎
你好,我們就一個工程項目,我把所有費用都放在工程施工_合同成本下了,期間費用財務(wù)費用基本沒有,管理費用也不多,開發(fā)票了就確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就成本大于收入,這個月企業(yè)所得稅季報提示有政策風險,但是我們財務(wù)報表確實這樣,能申報不?會有什么影響?
老師,你好!我們是工程公司,在一月的時候已開出發(fā)票并確認了收入,二三月的沒有收入,但是發(fā)生了設(shè)備維修費,請問一下,這些設(shè)備維修是在當月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,還是放在那里,等到有收入時才結(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費銷項 如果不確認成本的話,本年利潤會存在余額
您好,老師,我們有個產(chǎn)品還未銷售,但是內(nèi)部嵌入軟件開發(fā)費已經(jīng)付款并且開票了,現(xiàn)在沒銷售不想結(jié)轉(zhuǎn)成本或者入費用,那這塊可以放在原材料里嗎,相當于無形的成本
老師,就是勞務(wù)費報個稅是怎么就算,這個知識點我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請勿回復(fù)
老師,請問上個月按照8塊單價賣,這個月沖銷,按照7塊單價賣,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要不需要重新調(diào)整?
個體戶小規(guī)模,企業(yè)小規(guī)模,繳稅上有哪些區(qū)別,明細解答,謝老師
老師,就是勞務(wù)費報個稅是怎么就算,這個知識點我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請勿回復(fù)
老師,我們廠房租金企業(yè),小規(guī)模。我們客戶讓開專票,是不是租金專票和普票都是五個點
老師,請問我們準備讓銀行開一個履約保函,如果只把金額是100萬,我們需要跟客戶收取100萬的金額,然后打給銀行,到期銀行再打給我們是嗎
老師,我們在東莞有自己的工廠生產(chǎn),現(xiàn)在準備在深圳注冊一家新的貿(mào)易公司進行出口,香港有公司(深圳貿(mào)易公司和香港公司簽合同),另外香港公司和海外日本客戶簽。香港公司和深圳貿(mào)易公司的法人都是同一人,這種情況報關(guān)單境內(nèi)發(fā)貨人、生產(chǎn)銷售單位、境外收貨人要怎么體現(xiàn)呢?
老師,請問上個月按照單價8元銷售,這個月重新沖銷了,按照單價7元銷售,這個產(chǎn)品科目本月出現(xiàn)了負數(shù),可以直接借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,買10000元購物卡贈送給客戶,分錄為借:預(yù)付帳款10000,貸:銀行存款10000;然后借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 10000,貸:預(yù)付帳款10000,再代交2000元個稅,老師這樣做帳務(wù)處對不。
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?