這里面是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的,是季度預(yù)繳合計(jì)9882.09

17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
老師 個(gè)體工商戶第四季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多計(jì)提了一筆,年度匯算時(shí)按照正確的申報(bào)的 就是當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
請(qǐng)問(wèn)我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬(wàn)多塊錢,但實(shí)際我是不用交的,因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ),但當(dāng)時(shí)還沒(méi)報(bào)匯算清繳,所以先交了1萬(wàn)多的所得稅,現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅,這個(gè)多繳的要怎么退?
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)營(yíng)業(yè)成本報(bào)多了很多,我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,那我需不需要把那個(gè)申報(bào)表申請(qǐng)作費(fèi),然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢
企業(yè)所得稅前三季度按當(dāng)時(shí)利潤(rùn)計(jì)提預(yù)繳了,第四季度虧損,之前企業(yè)所得稅繳多了,什么時(shí)候申請(qǐng)退稅? 1.現(xiàn)在12月第四季度需要沖減多計(jì)提的所得稅嗎 2.已知年度匯算清繳有費(fèi)用需要調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,標(biāo)準(zhǔn)成本法如何核算,實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您。
發(fā)票信息導(dǎo)入電子模板里,填寫(xiě)了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開(kāi)票信息維護(hù)商品維護(hù)嗎,
老師,我問(wèn)下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒(méi)有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開(kāi)票七萬(wàn)左右的,成本寫(xiě)多少,怎么寫(xiě),有房租,一年一共就萬(wàn)了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒(méi)有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級(jí)科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫(kù)存商品了。然后我看見(jiàn)原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見(jiàn)原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表,上面的信息來(lái)自哪里?報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎?尤其是劃框的沒(méi)的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào),和未申報(bào)什么意思?


帶不出來(lái)了,我第四季度利潤(rùn)付的
那你這個(gè)9882.09是幾月份交的。
第四季度交了,現(xiàn)在更正申報(bào)不用交,匯算清繳調(diào)增
他有退稅嗎?沒(méi)有退稅的話,所屬期還是交了 這里面帶不出來(lái),你找你稅務(wù)局維護(hù)一下。