這里面是系統(tǒng)自動(dòng)出來的,是季度預(yù)繳合計(jì)9882.09
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
老師 個(gè)體工商戶第四季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多計(jì)提了一筆,年度匯算時(shí)按照正確的申報(bào)的 就是當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
請(qǐng)問我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬多塊錢,但實(shí)際我是不用交的,因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ),但當(dāng)時(shí)還沒報(bào)匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅,這個(gè)多繳的要怎么退?
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)營(yíng)業(yè)成本報(bào)多了很多,我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,那我需不需要把那個(gè)申報(bào)表申請(qǐng)作費(fèi),然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢
企業(yè)所得稅前三季度按當(dāng)時(shí)利潤(rùn)計(jì)提預(yù)繳了,第四季度虧損,之前企業(yè)所得稅繳多了,什么時(shí)候申請(qǐng)退稅? 1.現(xiàn)在12月第四季度需要沖減多計(jì)提的所得稅嗎 2.已知年度匯算清繳有費(fèi)用需要調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
老師,現(xiàn)在有人打電話說可以做社保兼職,把我們公司交社保的全部軟到一個(gè)什么集團(tuán),交這種靠譜嗎
個(gè)體工商戶 季度 收入15萬 成本90000 應(yīng)該交多少個(gè)人所得稅 怎么算的 年應(yīng)該到30萬
老師,個(gè)稅財(cái)產(chǎn)租賃中房產(chǎn)租賃,選擇-800還是打八折時(shí),是最初的收入與4000比還是與收入減掉稅費(fèi)、修繕費(fèi)之后的金額比?
樸老師,請(qǐng)問學(xué)習(xí)哪些課程可以系統(tǒng)的把會(huì)計(jì)的相關(guān)知識(shí)和相關(guān)稅法和增值稅知識(shí)學(xué)習(xí)明白?
老師,能發(fā)個(gè)稅務(wù)師報(bào)名網(wǎng)址嗎
老師我今天申請(qǐng)的小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,增值稅今天需要申報(bào)嗎,還是等下個(gè)月15號(hào)在申報(bào)
老師,我們公司購(gòu)買了一輛二手車花費(fèi)14000元,開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額是2000元,這種怎么入賬做分錄
老師,能發(fā)個(gè)稅務(wù)師報(bào)名網(wǎng)站嗎
大電流大型超導(dǎo)磁體與低溫測(cè)試研制開票稅收編碼是屬于什么?
老師預(yù)繳稅款月底年底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
帶不出來了,我第四季度利潤(rùn)付的
那你這個(gè)9882.09是幾月份交的。
第四季度交了,現(xiàn)在更正申報(bào)不用交,匯算清繳調(diào)增
他有退稅嗎?沒有退稅的話,所屬期還是交了 這里面帶不出來,你找你稅務(wù)局維護(hù)一下。