你好,是4月發(fā)放的金額來申報(bào)的。
4月應(yīng)申報(bào)3月份的工資表信息;但申報(bào)錯(cuò)了,按照4月的工資表申報(bào),然而4月的應(yīng)發(fā)還有改動,但個(gè)稅已報(bào)完。在5月報(bào)稅時(shí),可以把3月份的工資+4月未申報(bào)的工資差額合并申請報(bào)稅嗎 望老師解答 謝謝
老師,這個(gè)月4月份申報(bào)3月的個(gè)稅,申報(bào)的是3月份實(shí)際已經(jīng)發(fā)放的嗎?如果3月份只是月末計(jì)提了工資,沒有發(fā)放,是不是4月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)候是0
老師企業(yè)申報(bào)個(gè)稅,比如4月是申報(bào)2月的個(gè)稅嗎?4月發(fā)放3月工資謝謝老師
老師你好,3月份發(fā)工資來,4月份按0申報(bào)的,現(xiàn)在可以更正一下4月份的個(gè)稅申報(bào)情況嗎?還是5月份補(bǔ)上3月份發(fā)工資的數(shù)啊
老師好,申報(bào)個(gè)稅是按發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎?比如,我現(xiàn)在報(bào)4月的個(gè)稅,是以4月發(fā)放的工資還是以計(jì)提的4月的工資呢?
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
哦,那4月已發(fā)放的工資數(shù),實(shí)際是3月工資,那4月賬務(wù)處理的工資是4月的,還是3月的工資數(shù),
你好,3月計(jì)提,4月發(fā)放。5月申報(bào)。 你說5月申報(bào)的,到底是哪個(gè)月的,這個(gè)很難說,只能你問是哪一個(gè)月計(jì)提的我能告訴你是3月,具體的你問是哪一個(gè)月份發(fā)放的,我能告訴你是4月開放的。
現(xiàn)在報(bào)4月個(gè)稅,你說是報(bào)3月工資數(shù),3月工資數(shù)是扣除個(gè)稅后的工資,還沒有扣個(gè)稅的工資數(shù),我說的4月賬務(wù)處理工資數(shù),不應(yīng)該與4月個(gè)稅工資數(shù)一致嗎
你好,沒明白你的意思。 你申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)還沒有扣除個(gè)稅后的金額。然后系統(tǒng)會自動出來個(gè)稅的就
就是沒扣個(gè)稅前的工資數(shù)是吧,那4月計(jì)提的工資數(shù)是哪個(gè)月來計(jì)提,因?yàn)榍懊尕?cái)務(wù)做資產(chǎn)負(fù)債表上面,沒有做應(yīng)付工資余額,
你好,是的沒,沒有扣個(gè)稅之前的數(shù)字。那4月計(jì)提的工資數(shù)是哪個(gè)月來計(jì)提,4月的工資數(shù)4月底的時(shí)候計(jì)提。
你說的我知道,但是前面財(cái)務(wù)處理的是,3月計(jì)提2月工資,3月已經(jīng)發(fā)放2月工資,那么應(yīng)付工資就是平的,3月也沒有再計(jì)提3月工資了,我說的是這個(gè)意思,
你好,這是他做的不對了, 因?yàn)樗麤]有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求來做。
因?yàn)槲铱戳藗€(gè)稅系統(tǒng),3月實(shí)際申報(bào)2月工資數(shù),與財(cái)務(wù)軟件工資數(shù)是一樣的
我剛才說的就是這個(gè)意思,既然3月發(fā)的是2月工資,那就要計(jì)提3月工資,但實(shí)際沒有,然后4月申報(bào)3月個(gè)稅,就是2月工資數(shù),
你好,每個(gè)月正常計(jì)提當(dāng)月工資,然后下月發(fā)放。 實(shí)際沒有,只能說實(shí)際做的不規(guī)范。
你看下,前面的會計(jì)就是這樣處理
嗯,他這個(gè)做的不規(guī)范了,沒有按要求做。
只有10月計(jì)提9月工資,10月發(fā)放9月工資,并沒有計(jì)提10月工資
是的啊,所以我也納悶,10月才計(jì)提9月工資,然后10月又發(fā)了9月工資,后面也沒有再計(jì)提10月工資,我糾結(jié)是這個(gè),然后我看了去年10月個(gè)稅申報(bào)數(shù),就是這個(gè)9月19數(shù)據(jù),你說怎么辦
你好,申報(bào)是沒錯(cuò)的,主要是計(jì)提的時(shí)間不對。整體沒有大問題, 你要么以后就當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,如果你接著他的做就建議你每年12月的時(shí)候把12月的計(jì)提了就行了。年度內(nèi)部的一般沒什么關(guān)系。
你看下,這是去年10月申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù),
只要他這個(gè)是申報(bào)的9月份發(fā)放的就沒問題。
申報(bào)沒有問題,就是當(dāng)月計(jì)提工資數(shù)有問題,相當(dāng)于少提了一個(gè)月工資是吧,我現(xiàn)在就是想調(diào)整過來,
你好,是他的長相做的時(shí)間不對。也不是說少提了 ,他是提到第二個(gè)月。
總數(shù)沒少,時(shí)間不對。