你好,是4月發(fā)放的金額來申報(bào)的。

4月應(yīng)申報(bào)3月份的工資表信息;但申報(bào)錯(cuò)了,按照4月的工資表申報(bào),然而4月的應(yīng)發(fā)還有改動(dòng),但個(gè)稅已報(bào)完。在5月報(bào)稅時(shí),可以把3月份的工資+4月未申報(bào)的工資差額合并申請(qǐng)報(bào)稅嗎 望老師解答 謝謝
老師,這個(gè)月4月份申報(bào)3月的個(gè)稅,申報(bào)的是3月份實(shí)際已經(jīng)發(fā)放的嗎?如果3月份只是月末計(jì)提了工資,沒有發(fā)放,是不是4月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)候是0
老師企業(yè)申報(bào)個(gè)稅,比如4月是申報(bào)2月的個(gè)稅嗎?4月發(fā)放3月工資謝謝老師
老師你好,3月份發(fā)工資來,4月份按0申報(bào)的,現(xiàn)在可以更正一下4月份的個(gè)稅申報(bào)情況嗎?還是5月份補(bǔ)上3月份發(fā)工資的數(shù)啊
老師好,申報(bào)個(gè)稅是按發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎?比如,我現(xiàn)在報(bào)4月的個(gè)稅,是以4月發(fā)放的工資還是以計(jì)提的4月的工資呢?
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營(yíng)業(yè),這個(gè)月開始營(yíng)業(yè),有3萬的進(jìn)項(xiàng)需要給對(duì)方開票,請(qǐng)問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個(gè)我做的對(duì)不對(duì)
老師請(qǐng)問,我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒中標(biāo)會(huì)退回保證金及相對(duì)應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對(duì)方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)我們能開嗎。我們經(jīng)營(yíng)范圍沒有這塊,這個(gè)也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時(shí)候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào)增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請(qǐng)問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫(kù)產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對(duì)應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費(fèi)用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!


哦,那4月已發(fā)放的工資數(shù),實(shí)際是3月工資,那4月賬務(wù)處理的工資是4月的,還是3月的工資數(shù),
你好,3月計(jì)提,4月發(fā)放。5月申報(bào)。 你說5月申報(bào)的,到底是哪個(gè)月的,這個(gè)很難說,只能你問是哪一個(gè)月計(jì)提的我能告訴你是3月,具體的你問是哪一個(gè)月份發(fā)放的,我能告訴你是4月開放的。
現(xiàn)在報(bào)4月個(gè)稅,你說是報(bào)3月工資數(shù),3月工資數(shù)是扣除個(gè)稅后的工資,還沒有扣個(gè)稅的工資數(shù),我說的4月賬務(wù)處理工資數(shù),不應(yīng)該與4月個(gè)稅工資數(shù)一致嗎
你好,沒明白你的意思。 你申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)還沒有扣除個(gè)稅后的金額。然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出來個(gè)稅的就
就是沒扣個(gè)稅前的工資數(shù)是吧,那4月計(jì)提的工資數(shù)是哪個(gè)月來計(jì)提,因?yàn)榍懊尕?cái)務(wù)做資產(chǎn)負(fù)債表上面,沒有做應(yīng)付工資余額,
你好,是的沒,沒有扣個(gè)稅之前的數(shù)字。那4月計(jì)提的工資數(shù)是哪個(gè)月來計(jì)提,4月的工資數(shù)4月底的時(shí)候計(jì)提。
你說的我知道,但是前面財(cái)務(wù)處理的是,3月計(jì)提2月工資,3月已經(jīng)發(fā)放2月工資,那么應(yīng)付工資就是平的,3月也沒有再計(jì)提3月工資了,我說的是這個(gè)意思,
你好,這是他做的不對(duì)了, 因?yàn)樗麤]有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求來做。
因?yàn)槲铱戳藗€(gè)稅系統(tǒng),3月實(shí)際申報(bào)2月工資數(shù),與財(cái)務(wù)軟件工資數(shù)是一樣的
我剛才說的就是這個(gè)意思,既然3月發(fā)的是2月工資,那就要計(jì)提3月工資,但實(shí)際沒有,然后4月申報(bào)3月個(gè)稅,就是2月工資數(shù),
你好,每個(gè)月正常計(jì)提當(dāng)月工資,然后下月發(fā)放。 實(shí)際沒有,只能說實(shí)際做的不規(guī)范。
你看下,前面的會(huì)計(jì)就是這樣處理
嗯,他這個(gè)做的不規(guī)范了,沒有按要求做。
只有10月計(jì)提9月工資,10月發(fā)放9月工資,并沒有計(jì)提10月工資
是的啊,所以我也納悶,10月才計(jì)提9月工資,然后10月又發(fā)了9月工資,后面也沒有再計(jì)提10月工資,我糾結(jié)是這個(gè),然后我看了去年10月個(gè)稅申報(bào)數(shù),就是這個(gè)9月19數(shù)據(jù),你說怎么辦
你好,申報(bào)是沒錯(cuò)的,主要是計(jì)提的時(shí)間不對(duì)。整體沒有大問題, 你要么以后就當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,如果你接著他的做就建議你每年12月的時(shí)候把12月的計(jì)提了就行了。年度內(nèi)部的一般沒什么關(guān)系。
你看下,這是去年10月申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù),
只要他這個(gè)是申報(bào)的9月份發(fā)放的就沒問題。
申報(bào)沒有問題,就是當(dāng)月計(jì)提工資數(shù)有問題,相當(dāng)于少提了一個(gè)月工資是吧,我現(xiàn)在就是想調(diào)整過來,
你好,是他的長(zhǎng)相做的時(shí)間不對(duì)。也不是說少提了 ,他是提到第二個(gè)月。
總數(shù)沒少,時(shí)間不對(duì)。