你好,是4月發(fā)放的金額來申報的。
4月應(yīng)申報3月份的工資表信息;但申報錯了,按照4月的工資表申報,然而4月的應(yīng)發(fā)還有改動,但個稅已報完。在5月報稅時,可以把3月份的工資+4月未申報的工資差額合并申請報稅嗎 望老師解答 謝謝
老師,這個月4月份申報3月的個稅,申報的是3月份實際已經(jīng)發(fā)放的嗎?如果3月份只是月末計提了工資,沒有發(fā)放,是不是4月份申報個稅時候是0
老師企業(yè)申報個稅,比如4月是申報2月的個稅嗎?4月發(fā)放3月工資謝謝老師
老師你好,3月份發(fā)工資來,4月份按0申報的,現(xiàn)在可以更正一下4月份的個稅申報情況嗎?還是5月份補上3月份發(fā)工資的數(shù)啊
老師好,申報個稅是按發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎?比如,我現(xiàn)在報4月的個稅,是以4月發(fā)放的工資還是以計提的4月的工資呢?
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
長期股權(quán)投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說到合營聯(lián)營就不明白是那個了
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
哦,那4月已發(fā)放的工資數(shù),實際是3月工資,那4月賬務(wù)處理的工資是4月的,還是3月的工資數(shù),
你好,3月計提,4月發(fā)放。5月申報。 你說5月申報的,到底是哪個月的,這個很難說,只能你問是哪一個月計提的我能告訴你是3月,具體的你問是哪一個月份發(fā)放的,我能告訴你是4月開放的。
現(xiàn)在報4月個稅,你說是報3月工資數(shù),3月工資數(shù)是扣除個稅后的工資,還沒有扣個稅的工資數(shù),我說的4月賬務(wù)處理工資數(shù),不應(yīng)該與4月個稅工資數(shù)一致嗎
你好,沒明白你的意思。 你申報的時候是申報還沒有扣除個稅后的金額。然后系統(tǒng)會自動出來個稅的就
就是沒扣個稅前的工資數(shù)是吧,那4月計提的工資數(shù)是哪個月來計提,因為前面財務(wù)做資產(chǎn)負債表上面,沒有做應(yīng)付工資余額,
你好,是的沒,沒有扣個稅之前的數(shù)字。那4月計提的工資數(shù)是哪個月來計提,4月的工資數(shù)4月底的時候計提。
你說的我知道,但是前面財務(wù)處理的是,3月計提2月工資,3月已經(jīng)發(fā)放2月工資,那么應(yīng)付工資就是平的,3月也沒有再計提3月工資了,我說的是這個意思,
你好,這是他做的不對了, 因為他沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求來做。
因為我看了個稅系統(tǒng),3月實際申報2月工資數(shù),與財務(wù)軟件工資數(shù)是一樣的
我剛才說的就是這個意思,既然3月發(fā)的是2月工資,那就要計提3月工資,但實際沒有,然后4月申報3月個稅,就是2月工資數(shù),
你好,每個月正常計提當月工資,然后下月發(fā)放。 實際沒有,只能說實際做的不規(guī)范。
你看下,前面的會計就是這樣處理
嗯,他這個做的不規(guī)范了,沒有按要求做。
只有10月計提9月工資,10月發(fā)放9月工資,并沒有計提10月工資
是的啊,所以我也納悶,10月才計提9月工資,然后10月又發(fā)了9月工資,后面也沒有再計提10月工資,我糾結(jié)是這個,然后我看了去年10月個稅申報數(shù),就是這個9月19數(shù)據(jù),你說怎么辦
你好,申報是沒錯的,主要是計提的時間不對。整體沒有大問題, 你要么以后就當月計提當月的,如果你接著他的做就建議你每年12月的時候把12月的計提了就行了。年度內(nèi)部的一般沒什么關(guān)系。
你看下,這是去年10月申報個稅的數(shù)據(jù),
只要他這個是申報的9月份發(fā)放的就沒問題。
申報沒有問題,就是當月計提工資數(shù)有問題,相當于少提了一個月工資是吧,我現(xiàn)在就是想調(diào)整過來,
你好,是他的長相做的時間不對。也不是說少提了 ,他是提到第二個月。
總數(shù)沒少,時間不對。