嚴格來說,是不合適的

#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)300多戶的各項費收下都放老板私戶了,有200多萬,敢月底讓轉(zhuǎn)公戶,一筆從老板戶取出再存進公戶可以嗎?然后分類匯總做憑證,把銀行回單附上,把戶主收據(jù)貼上,把收的物業(yè)費記預收,然后再按月確認收入,老師這樣行嗎?還有老板說這個錢還得轉(zhuǎn)到他戶上,說給銀行朋友完任務,那分錄摘要怎么寫?謝謝
#提問#請問老師怎么分清應收賬款和其他應收款,應付賬款和其他應付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費,每個月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應收款嗎?還有這個月小區(qū)電梯檢驗款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再沖借應收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應收賬款,這為啥用應收賬款而不是其他應收款呢?謝謝
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我這里有個教育培訓的機構,每個人報名費一般在200左右不等,但是每天架不住人數(shù)多,大概每天收入1-2萬,他們都是個人微信或者支付寶付款,然后再讓我們開具他們所在單位的發(fā)票,我們有企業(yè)收款碼,但是最后發(fā)現(xiàn)對公的明細上都是個人轉(zhuǎn)進來的,不知道這樣行不行。另外我們也想先進個人卡,然后取出來再存對公賬戶,但是這樣個人卡的流水也不小,不知道可行不可行。
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費,我收到的是收據(jù),錢還在老板賬上,準備以后再進賬,那我現(xiàn)在做賬借其他應收款-(老板)代收物業(yè)費,貸預收賬款(因為以年收),等老板把錢進賬時,借銀行存款,貸其他應收款-(老板)代收物業(yè)費,然后每個月按時期確認收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,老師這樣做對嗎?謝謝
投資者追加投資為什么有借方有一個進項稅額
老師,請問清包工的勞務公司需要繳納殘保金嗎?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),要向銀行貸款,我的利潤表是負數(shù),我給銀行解釋說是主要靠退稅盈利,這樣合理嗎,退稅是不是不會體現(xiàn)在報表上的
專票先入賬后抵扣怎么做會計分錄
城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅人是誰
房產(chǎn)稅是誰承擔?老師
客戶想要24年的發(fā)票,太久了,還開給他們嗎?
客戶想要24年的發(fā)票,這么久了,可以開給他們嗎?
發(fā)給客戶的貨物流車著火,給客戶重新補發(fā),現(xiàn)在物流賠付的款項賬務怎么處理
九月份的增值稅沒有做計提。10月份做賬的時候才發(fā)現(xiàn),?怎么處理?
老師能否讓老板直接綁水電號直接付呢?
老板直接綁水電號直接付,可以