收入確認(rèn) 1 萬(wàn)元:按銷售給個(gè)人的貨物金額確認(rèn)收入,平臺(tái)扣費(fèi)屬費(fèi)用,不沖減收入。 平賬方式: 收 9900 元:借銀行存款 9900 平臺(tái)扣費(fèi) 100 元:借銷售費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi) 100(附平臺(tái)發(fā)票) 貸:應(yīng)收賬款 / 其他應(yīng)收款 10000
我公司是房地產(chǎn)代理服務(wù)公司,現(xiàn)在幫其他中介刷卡,就是賣一套通過(guò)個(gè)人刷卡到我們公戶2萬(wàn),里面只有一千是屬于我們中介費(fèi),另外1.9萬(wàn)屬于第三方中介公司,公戶支付給公司,對(duì)方也開(kāi)票過(guò)來(lái),現(xiàn)在我們收到的兩萬(wàn)客戶不需要發(fā)票,公司想把這兩萬(wàn)開(kāi)給我們另外一家自己的公司(沒(méi)有關(guān)聯(lián)的公司)來(lái)平數(shù),這樣可以嗎?
A公司和B公司是我方的,C公司是對(duì)方的,C欠A7萬(wàn),B欠C16萬(wàn),若是沒(méi)有辦法各付各的,如果用第三方收付委托函,C不支付金額給A,B支付抵扣后的金額16-7=9萬(wàn),那么我方A和B應(yīng)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理? 在此操作的同時(shí),雙方已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,這個(gè)第三方收付委托函該如何開(kāi)具?
A公司和B公司是我方的,C公司是對(duì)方的,C欠A7萬(wàn),B欠C16萬(wàn),若是沒(méi)有辦法各付各的,如果用第三方收付委托函,C不支付金額給A,B支付抵扣后的金額16-7=9萬(wàn),那么我方A和B應(yīng)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,在此操作的同時(shí),雙方已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,這個(gè)第三方收付委托函該如何開(kāi)具?
乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái),甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開(kāi)具9%的工程專票10萬(wàn)元,通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開(kāi)票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開(kāi)票稅款沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)。沒(méi)有說(shuō)以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開(kāi)票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司和銀行合作,賣WPS軟件的,涉及到銀行(購(gòu)買方) 我方中間商 第三方是實(shí)際供貨的,由第三方開(kāi)票給銀行,我們公司賺服務(wù)費(fèi), 每合作一個(gè)項(xiàng)目,我們公司就要支付一筆保證金給第三方,之前的合同都走完了,現(xiàn)在第三方覺(jué)得給我們的服務(wù)費(fèi)太多了,要求減少給我們的服務(wù)費(fèi),總體要少給我們18萬(wàn),賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬(wàn)沒(méi)有退回,如果扣除18萬(wàn),那他們只退回保證金72萬(wàn),那不退回的18萬(wàn)保證金怎么弄?。啃枰獙?duì)方給我們開(kāi)票嗎?
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎