你好,8月先計(jì)入借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
老師,8月份支付的貨款,9月份才拿到發(fā)票,用私賬付的款,沒(méi)有銀行回單,8月份的賬要怎么入賬才能降低利潤(rùn)呢?
老師你好,我們公司3月份通過(guò)銀行付款購(gòu)買(mǎi)電腦,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,就掛了借方應(yīng)付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產(chǎn),那我計(jì)提折舊是從什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)提呢?
老師,您好,7月洗滌費(fèi),8月才得發(fā)票,9月份支付,應(yīng)該怎么做賬呢,發(fā)票應(yīng)該放入哪一個(gè)月入賬呀
老師,6月份支付報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,當(dāng)月未取得發(fā)票,入賬時(shí)做的:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款8月份才取得發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師,購(gòu)入電腦8月份開(kāi)的發(fā)票,9月份付的款,我想問(wèn)下8月9月分別怎么做分錄,計(jì)提折舊從幾月開(kāi)始
個(gè)人將車(chē)過(guò)戶(hù)給公司,個(gè)人需要繳納增值稅嘛?或者需要給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一般納稅人季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的本期收入是本季度還是本月?
7月的工傷保險(xiǎn)是不是降低了0.2%
請(qǐng)問(wèn),發(fā)放上月工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,是這個(gè)月個(gè)人社保,還是上個(gè)月的個(gè)人社保費(fèi)
社保事項(xiàng)申請(qǐng)表申報(bào)后發(fā)現(xiàn)資料有錯(cuò),如何才能修改
老師你好 想問(wèn)一下我們集團(tuán)有一處房產(chǎn),近幾年一直在讓子公司使用,集團(tuán)在按從價(jià)申報(bào),在23-25年子公司將這處房產(chǎn)出租給了另外一家企業(yè),并且子公司開(kāi)具了發(fā)票 收取了租金,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們申報(bào)從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該怎么操作合理呢
你好,原來(lái)每個(gè)月都是應(yīng)發(fā)12000工資,扣稅210,實(shí)發(fā)11790,這個(gè)月發(fā)6月的工資我直接就按11790發(fā)了,不知道原來(lái)這個(gè)月要交稅630.這個(gè)怎么處理好呢?麻煩指導(dǎo)下。謝謝
老師銀行余額調(diào)節(jié)表不太會(huì)做
我有外幣賬戶(hù),我記賬的時(shí)候是把外幣折算成人民幣記賬嗎?是不是也有那種人民幣記人民幣,美元計(jì)美元的那種,然后月末再把美元調(diào)成人民幣
出納需要會(huì)哪些財(cái)務(wù)軟件?
老師,屬于24年的支出不是直接計(jì)入費(fèi)用嗎?在匯算清繳前取得發(fā)票
你好,你電腦實(shí)際是什么時(shí)候取得的。
這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵在于電腦什么時(shí)候取得,不是在于發(fā)票或者付款。
2024.8月份取得,開(kāi)票晚,怎么入賬
你好,你可以先暫估,然后拿到發(fā)票沖減暫估,再按發(fā)票入賬。
如果2025.3取得發(fā)票金額=暫估金額,直接把發(fā)票附在2024.8月暫估金額后面嗎?
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
暫估金額憑證后面嗎?
你好,是的。就貼進(jìn)去就可以了。
老師,購(gòu)買(mǎi)6500電腦計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用?
你好,建議入固定資產(chǎn)了。
金額多大可以一次性計(jì)入費(fèi)用
你好,是500萬(wàn)以?xún)?nèi)一次稅前扣除。