您好,是的,可以開專票,客戶也是可以抵扣的
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項目開具3%的普票給對方,收到一張該項目的增值稅專票(勞務發(fā)票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進項的。
請問收到對方開的3%的專票如果對方是一般納稅人開的3%專票是簡易計稅的我們是一般納稅人可以抵扣嗎?
老師建筑行業(yè)一般納銳人,清包工選擇簡易計稅,開的3%的專票可以抵扣嗎?
我們是建筑服務企業(yè),一般納稅人,給客戶開具了3%工程服務的專用發(fā)票(清包工,可以簡易計稅),客戶是否可以抵扣這個簡易計稅的專票呢
收到一般納稅人清包工開出的3%的專票是簡易征收不是不能抵扣嗎?怎么有些可以抵扣呢,搞不懂?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。