你好,這樣確實(shí)不太合適。
老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請(qǐng)問,我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
老師,公司收到的餐費(fèi)發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利還能做什么,最好可以全額計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)槭杖?,因?yàn)槭杖氩凰愣?,工資總額也很少,到時(shí)候涉及納稅調(diào)整的太多了,
老師,您好,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司21年所得稅匯算清繳前收到20年12月份開具的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票1萬元,20年發(fā)生招待費(fèi)9萬,20年?duì)I業(yè)收入是1000萬,記賬是借:以前年度損益調(diào)整貸:現(xiàn)金 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎? 所得稅申報(bào)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的帳載金額填10萬還是填9萬,稅收金額填5萬?
老師,公司要注銷了,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增之后,科長(zhǎng)要求賬面也進(jìn)行調(diào)增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50000 貸:以前年度損益調(diào)整 50000 這導(dǎo)致我的報(bào)表未分配利潤(rùn)期末余額不等于期初+本年累計(jì)利潤(rùn),這種情況怎么調(diào)整。
2022年有一筆費(fèi)用,應(yīng)該記入管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記到了福利費(fèi)里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。在2023年10月份沖紅了福利費(fèi),記入了招待費(fèi)。因?yàn)?023年公司的福利費(fèi)本來就很少,沖紅以后福利費(fèi)本年累計(jì)就是一個(gè)負(fù)數(shù)了。想問一下今年做所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)福利費(fèi)怎么納稅調(diào)整呢?
老師,協(xié)會(huì)單位給我司提供的一個(gè)展位展示我司產(chǎn)品。發(fā)票開的會(huì)展服務(wù)*會(huì)務(wù)費(fèi),這種入哪個(gè)科目
公司名下一輛車舊車置換的新車,然后新舊怎么做分錄
買50000材料多少錢賣出去合適
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老師您好 我們是家具總代 總部給我開具的商品是13個(gè)點(diǎn) 但是一些扣費(fèi)之類的按照平臺(tái)使用費(fèi)開給我們6個(gè)點(diǎn) 我們可以給們的下線也這么開嗎? 商品開13個(gè)點(diǎn) 扣費(fèi)之類的按照服務(wù)費(fèi)開6個(gè)點(diǎn)
老師,我們把銷售方開的票已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,哪方先發(fā)起
你好,老師,我們公司的門面對(duì)外出租都需要交什么稅種?我們公司在銀行貸款還需要交什么稅嗎?
老師,小企業(yè)納稅人,私募基金,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
總公司的人員能以分公司法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份登錄電子稅務(wù),然后為其添加新的辦稅人員嗎?
運(yùn)輸公司去年成立的 有業(yè)務(wù)但之前的會(huì)計(jì)至今沒有交印花稅,怎么處理呢?