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跨區(qū)域業(yè)務,屬期是24年,但是在1月交的增值,附加,所得稅。申報24年第四季度時未自動遞減稅額,導致本地多交了。更正申報后自動遞減24年12月應交稅費,導致有可退稅費。怎么記帳?

2025-05-15 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-15 16:05

借、應交稅費 貸、銀行存款 借方有余額,表示多交了稅款,退回來的時候再紅沖。

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快賬用戶4088 追問 2025-05-15 16:07

具體分錄怎么寫,從結轉24年增值稅,到退稅產生

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齊紅老師 解答 2025-05-15 16:10

異地交如果是一般納稅人, 借應交稅費預交增值稅 、應交稅費附加稅、 應交稅費企業(yè)所得稅 貸、銀行存款 結轉增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。 繳納 借應交稅費,未交增值稅貸、銀行存款 預交、抵扣 借應交稅費,未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅 退回 借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶4088 追問 2025-05-15 16:12

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-05-15 16:17

所有的應交稅費未交增值稅和應交稅費預交增值稅,改成應交稅費應交增值稅, 其他的不變。預交抵扣不用做。

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快賬用戶4088 追問 2025-05-15 16:19

老師,麻煩你重新給我寫一下

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齊紅老師 解答 2025-05-15 16:24

借應交稅費應交增值稅 、應交稅費附加稅、 應交稅費企業(yè)所得稅 貸、銀行存款 交 借應交稅費,應交增值稅貸、銀行存款 退回 借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅。

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借、應交稅費 貸、銀行存款 借方有余額,表示多交了稅款,退回來的時候再紅沖。
2025-05-15
你好稅金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數(shù),沒有負數(shù)。
2025-03-06
借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增。
2025-03-06
首先你要看一下是什么原因你會退這么多的稅?一般情況下是沒有這么大的金額的。如果說確實是因為你之前填表填錯了,那么你現(xiàn)在去那個稅務局把之前錯的表格更正就可以了。
2022-06-29
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